Herbert Kullik Holzagentur GmbH

Unter den Eichen 55, 12203 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 69372
Eingetragen
16.9.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus HolzGroßhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Die Vermittlung von Holzgeschäften aller Art sowie der Handel mit Holz, Baustoffen und Bauelementen.

Historie

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Management

NameRolle
Ira Althoff
seit 6.10.2017
Prokura
Catharina Kullik
seit 7.4.2017
Geschäftsführer
Carsten Kullik
seit 16.9.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Carsten KullikCarsten Kullik Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
100.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herbert Kullik Holzagentur GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 51.920,19 48.434,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.208,00 0,00
II. Sachanlagen 50.712,19 48.434,74
B. Umlaufvermögen 172.989,43 140.350,88
I. Vorräte 4.564,82 3.094,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 55.011,72 73.266,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.431,05 4.431,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.412,89 63.989,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.036,57 7.543,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.946,19 196.329,48

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 167.602,59 134.383,40
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 116.473,40 83.254,21
davon Gewinnvortrag 83.254,21 72.834,65
B. Rückstellungen 35.058,66 10.516,41
C. Verbindlichkeiten 30.210,94 51.429,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.654,70 49.876,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten 74,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.946,19 196.329,48

Anhang



Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Herbert Kullik Holzagentur GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH- Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in  § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, haben wir von diesen Wahlrechten entsprechend Gebrauch gemacht.


Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Personalkosten und Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. .

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.


Gewinn- und Verlustrechnung

 Im außerordentlichen Ergebnis werden die Aufwendungen und Erträge aus der Erstanwendung des BilMoG gem. Art. 67 Abs. 7 EGHBG ausgewiesen.

Von der Befreiung nach § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen den Geschäftsführer 1.183,46 EUR; die Forderungen werden mit 3,12 % p.a. verzinst.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Carsten Kullik




Berlin, im September 2011    Die Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 64,03 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.183,46 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 64,03 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.147,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2011 festgestellt.

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