Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 208026
Eingetragen
13.1.2012
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von WerbeagenturenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Mediengestaltung und Werbetechnik einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Tätigkeiten. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Siegfried Uwe Trende
seit 13.1.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hannover
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

st-folium GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva in €

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnetes Kapital 12.500,00
01298 Ausstehende Einlagen nicht eingefordert 12.500,00
A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.300,00
00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.583,00
00650 Büroeinrichtung 716,00
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00
Summe II. Sachanlagen 2.300,00
Summe A. Anlagevermögen 2.300,00
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
3. fertige Erzeugnisse und Waren 342,00
01140 Waren 342,00
Summe I. Vorräte 342,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.983,63
01210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 14.983,63
4. sonstige Vermögensgegenstände 4.608,22
01330 Forderungen gegen Gesellschafter 4.000,00
01421 Umsatzsteuerforderungen laufendes Jahr 207,31
01434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 400,91
Summe II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 19.591,85
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 8.557,44
01600 Kasse 122,50
01800 Hannoversche Volksbank 648059400 8.434,94
Summe B. Umlaufvermögen 28.491,29
Summe Aktiva 43.291,29

Passiva

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
02000 Festkapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 7.755,29
Summe A. Eigenkapital 32.755,29
C. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 4.733,34
03035 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG 1.175,00
03040 Körperschaftsteuerrückstellung 1.166,00
03816 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 2.392,34
Summe C. Rückstellungen 4.733,34
D. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 769,64
03310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 769,64
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.033,02
03500 Sonstige Verbindlichkeiten 2.511,52
03700 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 1.500,49
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 733,33
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer 288,55
03740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit -0,87
Summe D. Verbindlichkeiten 5.802,66
Summe Passiva 43.291,29

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 91.073,83
04400 Erlöse 19 % USt 91.073,83
Materialaufwand -7.221,82
05400 Wareneingang 19 % Vorsteuer -7.445,80
05880 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren 342,00
05900 Fremdleistungen -118,02
Personalaufwand -33.785,41
06020 Gehälter -27.000,00
06024 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter -733,33
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -6.052,08
Abschreibungen -2.817,68
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.275,68
06260 Sofortabschreibung GWG -1.542,00
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -10.527,42
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -7.400,00
06325 Gas, Strom, Wasser -1.864,18
06330 Reinigung -20,82
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume -1.242,42
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -506,30
06400 Versicherungen -332,70
06420 Beiträge -140,00
06430 Sonstige Abgaben -33,60
Reparaturen und Instandhaltungen -203,65
06495 Wartungskosten für Hard- und Software -203,65
Werbe- und Reisekosten -2.355,71
06610 Geschenke abzugsfähig -131,88
06640 Bewirtungskosten -1641
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -7,04
06664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -234,00
06668 Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung -1.966,38
Kosten der Warenabgabe -18.700,00
06780 Fremdarbeiten (Vertrieb) -18.700,00
verschiedene betriebliche Kosten -3.584,55
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen -93,73
06800 Porto -76,15
06805 Telefon -10,52
06815 Bürobedarf -118,89
06820 Zeitschriften, Bücher -117,01
06825 Rechts- und Beratungskosten -801,50
06830 Buchführungskosten -1.200,00
06835 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -42,02
06845 Werkzeuge und Kleingeräte -605,00
06850 Sonstiger Betriebsbedarf -347,13
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs -172,60
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -35.877,63
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.371,29
Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.616,00
07600 Körperschaftsteuer -1.706,00
07608 Solidaritätszuschlag -93,00
07610 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung) -1.817,00
Jahresüberschuss 7.755,29

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der st-folium GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrecht für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bei der Forderung gegen Gesellschafter handelt es sich um ein Darlehen an den Gesellschafter Siegfried Trende. Diese Darlehen wird bis zum 30.06.2013 zurückgezahlt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 7.755,29 wird in das Folgejahr vorgetragen eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Thorsten Languth
  Siegfried Trende

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

11 nahegelegene Organisationen

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