Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 193257
Vorher
Rosenbauer Consulting GmbH
Eingetragen
8.10.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Konzipierung und Umsetzung digitaler lnfrastrukturen, einschließlich aller digitalen Produkte im Bereich Ticketing, Sicherheit und Zugangssysteme sowie weiterer Lösungen im Rahmen von Smart City, Stadium und Mobile, Tätigkeit als Provider von MVNO bis MNO sowie Vermittlung und Beratung in diesen Bereichen und für digitale Geschäftsmodelle Dritter.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Karim Bennaceur
seit 26.6.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
GRMN CONNECT OÜEST
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

GRMN CONNECT OÜ
Estonia
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rosenbauer Consulting GmbH

Bargteheide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 57.870,00 30.183,00
I. Sachanlagen 57.870,00 30.183,00
B. Umlaufvermögen 308.393,87 348.739,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.227,63 179.088,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 99.103,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 217.166,24 169.651,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.456,07 848,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 368.719,94 379.770,41

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 209.322,08 273.494,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 48.494,11 114.348,72
III. Jahresüberschuss 135.827,97 134.145,39
B. Rückstellungen 65.731,41 83.723,55
C. Verbindlichkeiten 93.666,45 22.552,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 93.666,45 22.552,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 368.719,94 379.770,41

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2016

I . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 166 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses konnten in Anspruch genommen werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,00 Euro berücksichtigt.

Forderungen in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr wurden nach § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Bestände in fremder Währung wurden gem. § 256a HGB bewertet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung und mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr sind gem. § 256a HGB bewertet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

III. Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von 15.067,63 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 0,00 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 23.447,82 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer Wolfgang Rosenbauer geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

V. Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 70.218,63. Diese werden mit 2% verzinst.

Entwicklung:

Stand 01.01.2016 99.103,59
Rückzahlungen im Geschäftsjahr 172.188,50
Neuvergaben im Geschäftsjahr 2.866,28
Stand 31.12.2016 70.218,63

 

Bargteheide, den 21. Dezember 2017

gez. Wolfgang Rosenbauer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21. Dezember 2017 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Bargteheide, 21.12.2017

gezeichnet Wolfgang Rosenbauer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2017 festgestellt.

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