Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 200603
Eingetragen
19.6.2008
Branche
Erbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Geändert, nun: Erbringung von Service- und Dienstleistungen vornehmlich auf den Gebieten Hausmeistertätigkeiten, Wäscherei und Plätterei, die Überführung von Fahrzeugen sowie die Wartung und Pflege von Kraftfahrzeugen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Eine erlaubnispflichtige Tätigkeit wird nicht ausgeübt.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sven Tilch
Volperstr. 4, 37170 Uslar
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tilch Service GmbH

Northeim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 386.637,00 449.165,00
I. Sachanlagen 386.637,00 449.165,00
B. Umlaufvermögen 30.578,28 10.863,16
I. Vorräte 4.455,00 5.136,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.044,04 5.030,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.079,24 696,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.825,99 6.420,32
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 434.444,96 346.510,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 853.486,23 812.959,00

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 459.444,96 371.510,52
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 434.444,96 346.510,52
B. Rückstellungen 11.538,76 9.549,78
C. Verbindlichkeiten 841.947,47 795.409,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 8.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 853.486,23 812.959,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Tilch Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 15.166,24 (Vorjahr: Euro 1.792,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2011 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2011
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
Summe 842,0 121,9 465,2 254,9

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 398.460,22. Die Sicherung besteht in der Raumsicherungsübertragung des Inventars in den Räumlichkeiten Northeim, Fuchsbäumer Weg - Wäscherei.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Die Bestimmung des Finanzmittelfonds erfolgt nach der indirekten Methode gem. des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2.

Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, die in die Disposition der liquiden Mittel einbezogen werden, sind in den Finanzmittelfonds einbezogen worden, der Wert des Finanzmittelfonds ist gleich der Differenz aus liquiden Mitteln und jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen

geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Sven Tilch ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 27.561,10

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Northeim, 7. Juli 2012

gez. Sven Tilch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2012 festgestellt.

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