Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 21602
Vorher
Schallplatten Schneid-Technik Brüggemann GmbHSchallplatten Schneid Technik Brüggemann GmbH
Eingetragen
2.9.1981
Branche
Bearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von magnetischen und optischen DatenträgernHerstellung von Tonaufnahmen (Tonstudios)
Gegenstand
Die Überspielung von Tonträgern auf Folien für die Herstellung von Schallplatten sowie die Bearbeitung von Tonträgern.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Nimmermann
seit 23.8.2019
Prokura
Daniel Krieger
seit 18.5.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Vereinsstr. 10, 60389 Frankfurt am Main
52.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schallplatten Schneid Technik Brüggemann GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 32.368,03 35.359,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 694,00
II. Sachanlagen 32.366,03 34.665,53
B. Umlaufvermögen 145.953,54 106.945,13
I. Vorräte 74.289,50 19.927,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.696,04 20.148,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.968,00 66.869,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.133,79 1.327,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 179.455,36 143.631,75

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 122.495,57 87.366,30
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 6.135,50 6.135,50
III. Gewinnvortrag 27.284,17 185,43
IV. Jahresüberschuss 37.075,90 29.045,37
B. Rückstellungen 14.580,00 16.580,00
C. Verbindlichkeiten 42.379,79 39.685,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 179.455,36 143.631,75

Anhang

 

Allgemeine Angaben und Besonderheiten bei der Form des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Schallplatten Schneid Technik Brüggemann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. In den Wirtschaftsjahren 2008 bis 2009 wurde davon abweichend für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von Euro 150,- bis Euro 1.000,- ein Sammelposten gebildet, der in den folgenden 5 Wirtschaftsjahren zu jeweils 1/5 aufgelöst wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 24.377,71 (Vorjahr: Euro 14.846,35).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Daniel Krieger
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
15.308,75
Verbindlichkeiten
0,00


Unterschrift der Geschäftsleitung

Frankfurt am Main, im April 2013
gez. Daniel Krieger

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.04.2013 festgestellt.

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