Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 214690
Vorher
NEXUS ART Verwaltungsgesellschaft mbHClose Up Shop GmbH
Eingetragen
16.2.2005
Gegenstand
, 20095 Hamburg

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Harald Wächtler
seit 3.4.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
88.89%
Ulrike Wächtler
88.89%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Stuttgart
400.000 €
88.89%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Close Up GmbH

Ostfildern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 121.060,18 226.397,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9,00 9,00
II. Sachanlagen 100.623,46 106.977,90
III. Finanzanlagen 20.427,72 119.410,60
B. Umlaufvermögen 2.029.955,46 2.540.769,37
I. Vorräte 1.163.174,43 1.628.623,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 740.709,89 792.157,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.106,65  
davon gegen Gesellschafter 34.337,70 33.476,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.071,14 119.988,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.462,15 6.930,37
Aktiva 2.157.477,79 2.774.097,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 209.432,77 685.765,76
I. Gezeichnetes Kapital 450.000,00 450.000,00
II. Kapitalrücklage 348.500,00 348.500,00
III. Verlustvortrag 112.734,24 31.511,71
IV. Jahresfehlbetrag 476.332,99 81.222,53
B. Rückstellungen 115.280,34 274.599,61
C. Verbindlichkeiten 1.832.764,68 1.813.731,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.180.514,83 1.165.528,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 652.249,85 648.203,69
davon gegenüber Gesellschaftern 355.080,88 565.409,40
Summe Passiva 2.157.477,79 2.774.097,24

Anhang


Allgemeine Angaben
Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Gesellschaft: 

Firmenname laut Registergericht: Close Up GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ostfildern
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: 214690
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grds. zur Aufstellung des Jahresabschlusses:
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach §§ 266 Abs. 2 HGB und die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Änderungen im Ausweis wurden nicht vorgenommen. 

Going Concern/Fortführungsprämisse; Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Stetigkeit/Darstellung: Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wurden zum Vorjahr nicht verändert.

Ausweiswahlrechte:
Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden bei einem bestehenden Ausweiswahlrecht ausschließlich in der Bilanz- Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen. 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemein

Bilanzpositionen

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände:
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren), bewertet. 
Sachanlagevermögen:
Die Anlagenzugänge werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Anlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. 
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear, soweit jedoch steuerrechtlich zulässig, geometrisch-degressiv. Bei Anwendung der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode erfolgt eine Umstellung auf die lineare Abschreibung in dem Jahr, in dem der lineare Abschreibungsbetrag den geometrisch-degressiven Betrag übersteigt. Für die Ladenausstattung der Einzelhandelsläden wurde in 2009 erstmalig ein Festwert unter Anwendung § 240 Abs. 3 HGB gebildet, der auch 2018 fortgeführt wurde. 
Für EDV-Anlagen und Zubehör wurde in 2010 erstmalig ein Festwert gebildet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagevermögen:
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Vorräte:
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Für den geringen, seit mehreren Geschäftsjahren relativ gleich bleibenden Bestand an Kleinmaterial /Büromaterial wurde ein auf Basis des durchschnittlichen Einkaufspreises ermittelter Festwert angesetzt. Für Verkaufsdisplays und Ständer bei Kunden wurde in 2012 erstmalig ein Festwert gebildet und 2020 angepasst.

Forderungen:
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet.
Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonstiges Umlaufvermögen/ Flüssige Mittel:
Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens, sowie der Flüssigen Mittel erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Wert am Abschlussstichtag. 
Die in Fremdwährung geführten Beträge (Forderungen/Verbindlichkeiten/Flüssige Mittel) werden auf der Basis der EZB Stichtagskurse auf EUR umgerechnet. 

Rechnungsabgrenzung
Im Bereich der Rechnungsabgrenzung sind die Zahlungen erfasst die Aufwendungen der Folgeperiode betreffen. 

Rückstellungen
Steuer/Sonstige Rückstellungen: 
Bei der Bewertung der sonstigen Rückstellungen sowie der Steuerrückstellungen wurde der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Dabei werden die Rückstellungen grundsätzlich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Verpflichtungsmerkmale erhoben.
Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen (Abzinsungswahlrecht).

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten allgemein:
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB zum Bilanzstichtag bewertet.
Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden gem. § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanz
Forderungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände / rechtlicher Bestand
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind antizipative Forderungen in Höhe von insgesamt TEUR 0 (VJ TEUR 0) enthalten, davon ausschließlich im Folgejahr abziehbare Vorsteuer.
Rechnungsabgrenzung
Aktive Rechnungsabgrenzung
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet vorausbezahlte Aufwendungen.

Eigenkapital/Gewinnverwendung
Der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses betrifft mit TEUR 476 den Jahresfehlbetrag und wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Verbindlichkeiten
Sicherheiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit
§ Bürgschaften, Rangrücktritten sowie Abtretungen für Gesellschafterforderungen
§ sowie mit einer Raumsicherungsübereignung des Warenlagers der Einzelhandelsladengeschäfte
§ Forderungsabtretungen
§ Abtretung von privaten Bankguthaben
besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3a HGB beläuft sich auf TEUR 536.

Anzahl der Arbeitnehmer:Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter des Geschäftsjahres beträgt 49.

Haftungsverhältnisse:Zum Abschlussstichtag bestand folgendes Haftungsverhältnis: Gesamtschuldnerische Haftung für ein Kontokorrentdarlehen (Inanspruchnahme am Bilanzstichtag: TEUR 0) der Gesellschaft ZigZag Posters Production GmbH.
Organe/ Organbezüge:
Harald Wächtler, Kaufmann, bestellt seit  17.11.2004


sonstige Berichtsbestandteile

 

Ostfildern, den 20.6.2024, Harald Wächtler


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2024 festgestellt.

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