Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90590
Vorher
Safadi Baugesellschaft mbH
Eingetragen
21.6.2004
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Die Durchführung von Arbeiten des Hoch- und Tiefbaus im Rahmen der Maurer- und Betonbauer, der Estrichleger, -Handwerk, Bodenleger sowie der Tätigkeit als Generalunternehmer.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Safadi Baugesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

243.393,50

221.793,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.583,00


2.583,00

II. Sachanlagen

233.330.50


217.130,00

III. Finanzanlagen

8.480,00


2.080,00

B. Umlaufvermögen

3.331.445,57


2.170.927,86

I. Vorräte

623.237,41


527.606,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


2.399.594,18


834.388,62

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

308.613,98


808.933,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

20.973,54

11.683,52

Summe Aktiva

3.595.812,61


2.404,404,38



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

530.990,69

481.499,98

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00


25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag

456.499,98

311.330,49

V. Jahresüberschuss

49.490,71

145.169,49

B. Rückstellungen

672.249,91

463.998,75

C. Verbindlichkeiten

2.392.572,01

1.458.905,65

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

3.595.812,61


2.404.404,38

ANHANG

Firma : Safadi Baugesellschaft mbH

Sitz : Berlin

HR : Berlin-Charlottenburg

HR.-Nr. : HRB 90590

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalge-

sellschaft.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der seit dem

01. Juli 2002 geltenden Fassung wurden angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem

Gliederungsschema nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewert-

ungsvorschriften des HGB sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und

Bilanzierun erstellt. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit hinsichtlich der Wertan-sätze des Anlagevermögens wurde beachtet. Die Bewertung geht von einer unver-änderten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus (Grundsatz der Unternehmensfort-führung).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Beim Sachanlagevermögen wurden die ermittelten Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen gemindert. Die planmässig-en Abschreibungen entsprechen hinsichtlich Abschreibungsmethoden und Abschreib-ungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften. Sie wurden nach der linearen Metho-de ermittelt.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 bzw. solchen mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR macht das Untenehmen von den Bewertungserleichterungen des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG Gebrauch.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen sowie zu Herstellungskosten auf der Basis

der Kostenrechnung der Gesellschaft bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip sowie

das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurden beachtet.

Die Vorräte betreffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie in Ausführung befindliche Bauaufträge.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde jeweils der Nomi- nalbetrag angesetzt. Sämtliche Forderungen haben betriebsübliche Restlaufzeiten.

Forderungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr existieren nicht. Einzelrisi- ken waren daher nicht zu berücksichtigen.

Die Forderungen sind einzeln durch eine Debitorenliste nachgewiesen.

Wegen der Valutenstände der Forderungen per 31.12.2009 und 31.12.2010 wird auf die Bilanz per 31.12.2010 verwiesen.

Die Bestände an flüssigen Mitteln sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die Salden von Bankkonten sind durch entsprechende Saldenbestätigungen der konto- führenden Banken zum 31.12.2010 nachgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vorausgezahlte Kosten, die

nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträ-

gen dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen sind.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten und für genau umschriebene

Aufwendungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksicht igung aller bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnener Erkenntnisse und Risiken gebildet.

Bei den Verbindlichkeiten ist jeweils der Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß

§ 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das GuV - Gliederungsschema gem. § 275 HGB wurde zur Verbesserung der Klarheit

branchenspezifisch angepasst.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Herr Dipl. Ing. Hatem Safadi, Kaufmann

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die Anzahl der Beschäftigten betrug im Jahresdurchschnitt: 72 Mitarbeiter.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2011 festgestellt.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.10.2011

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