Großhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Ampliserv Ltd.
Zittauer Straße 15A, 12355 Berlin, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jan Rynkiewicz seit 8.8.2011 | Direktor |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Ampliserv Ltd.BerlinAnhang zum Wirtschaftsjahr 2011Allgemeine Angaben Wirtschaftsjahr: vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Der Jahresabschluss der 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die gewerbliche Tätigkeit der Firma Ampliserv Ltd wurde im Jahr 2011 ab den 01.04.2011 aufgenommen. Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas: Aktiva
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Der Jahresabschluss der 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bis Ende der Wirtschaftsjahr 2011 sind auch Sachanlagen erworben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen bestehen grundsätzlich aus noch nicht erstattenden Vorsteueransprüchen gegen das Finanzamt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften Es gab keine Abschreibungen auf bestehenden Lagerbestand sowie Sachanlagen. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht. Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht. Sonstige Vermögensgegenstände Es gab keinen sonstigen Vermögengegenständen im Wirtschaftsjahr 2011 Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen Es gab keinen Rückstellungen in Wirtschaftsjahr 2011. Abschlussauswertung von 01.01.2011 bis 31.12.2011mit
Bilanz mit Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011AKTIVA
Kontennachweis zur Bilanz von
01.01.2011 bis 31.12.2011
|
| 2011 | Vorjahr | Diff. in % | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | |||
| S398000 Bestand Waren | 8.229,23 | ||
| 8.229,23 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | |||
| S157600 Abziehbar Vorsteuer , 19% | 721,90 | ||
| 721,90 | |||
| Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | |||
| S100000 Kasse | 24,03 | ||
| S120000 Bank 1 | 588,52 | ||
| 612,55 | |||
| 2011 | Vorjahr | Diff. in % | |
| Gezeichnetes Kapital | |||
| S080000 Gezeichnetes Kapital | 200,00 | ||
| 200,00 | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| S160000 Verb. a. Lief. u. Leist. Lieferantengr. 0 | 575,95 | ||
| 575,95 | |||
| sonstige Verbindlichkeiten | |||
| S159003 Verrechnungskonto Shuppe | 2,85 | ||
| S159004 Verrechnungskonto Arnold | 474,83 | ||
| S159005 Verrechnungskonto Urbanski | 378,62 | ||
| S159006 Verrechnungskonto Grodzicki | 126,49 | ||
| 982,79 | |||
| davon aus Steuern | |||
| S177600 Umsatzsteuer 19% | 2.017,77 | ||
| 2.017,77 |
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011
| 2011 | Vorjahr | Diff in % | |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | |||
| 1. Umsatzerlöse | 65.780,78 | ||
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | |||
| 3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge | |||
| 4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge | |||
| 5. andere aktivierte Eigenleistung | |||
| 6. Gesamtleistung | 65.780,78 | ||
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) Ordentliche betriebliche Erträge | |||
| 8. Materialaufwand | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.503,40 | ||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.078,03 | ||
| Summe Materialaufwand | 19.581,43 | ||
| 9. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 24.851,75 | ||
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.663,32 | ||
| Summe Personalaufwand | 26.515,07 | ||
| 10. Abschreibungen | |||
| 11. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen | 13.897,11 | ||
| a1. Raumkosten | 4.800,00 | ||
| a7. Kosten der Warenabgabe | 3.007,75 | ||
| a8. Verschiedene betriebliche Kosten | 6.089,36 | ||
| Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.897,11 | ||
| 12. Erträge aus Beteiligungen | |||
| 13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |||
| 14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |||
| 15. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne | |||
| 16. Abschreibungen auf Finanzanlagen | |||
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |||
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | |||
| 19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.787,17 | ||
| 20. Außerordentliche Erträge | |||
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | |||
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |||
| 24. Sonstige Steuern | |||
| 25. Erträge aus Verlustübernahme | |||
| 26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | |||
| 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.787,17 | ||
| 28. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr | |||
| 29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | |||
| 30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | |||
| 31. Erträge aus der Kapitalherabsetzung | |||
| 32. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung | |||
| 33. Einstellungen in die Gewinnrücklagen | |||
| 34. Ausschüttung | |||
| 35. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung | |||
| 36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 5.787,17 |
Kontennachweis zur GuV von 01.01.2011
bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011
| 2011 | Vorjahr | Diff in % | |
| Umsatzerlöse | |||
| S812000 Steuerfreie Umsätze §4 Nr.1a UStG | 55.161,08 | ||
| S840000 Erlöse, 19% Ust | 10.619,70 | ||
| 65.780,78 | |||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |||
| S396000 Bestandsv. Roh-, Hiffs- u. Betriebsstoffe | 18.503,40 | ||
| 18.503,40 | |||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | |||
| S310000 Fremdleistungen | 1.078,03 | ||
| 1.078,03 | |||
| Löhne und Gehälter | |||
| S410000 Löhne und Gehälter | 24.275,80 | ||
| S419901 Lohnsteuer Arbeitnehmern | 575,95 | ||
| 24.851,75 | |||
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | |||
| S413000 Gesetzliche soziale Aufwendungen | 1.663,32 | ||
| 1.663,32 | |||
| Raumkosten | |||
| S421000 Miete | 4.800,00 | ||
| 4.800,00 | |||
| Kosten der Warenabgabe | |||
| S470000 Kosten der Warenabgabe | 3.007,75 | ||
| 3.007,75 | |||
| Verschiedene betriebliche Kosten | |||
| S491000 Porto | 3.168,34 | ||
| S492000 Telefon | 1.167,43 | ||
| S493000 Bürobedarf | 413,47 | ||
| S495000 Rechts- und Beratungskosten | 1.113,00 | ||
| S497000 Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,58 | ||
| S498000 Betriebsbedarf | 50,49 | ||
| S498500 Werkzeuge und Kleingeräte | 160,05 | ||
| 6.089,36 |
Betriebswirtschaftliche Auswertung mit
Abschlusswerten von 01.01.2011 bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011
| 2011 | Vorjahr | Diff. in % | |
| BETRIEBSWIRTSCHAFTL. AUSWERTUNG | |||
| Umsatz Gruppe 0 | 65.780,78 | ||
| Summe Umsatzerlöse | 65.780,78 | ||
| Gesamtleistung | 65.780,78 | ||
| Materialeinsatz Gruppe 0 | 19.581,43 | ||
| Summe Materialeinsatz | 19.581,43 | ||
| Rohertrag | 46.199,35 | ||
| Betrieblicher Rohertrag | 46.199,35 | ||
| Personalkosten | 26.515,07 | ||
| Raumkosten | 4.800,00 | ||
| Kosten der Warenabgabe | 3.007,75 | ||
| Sonstige Kosten | 6.089,36 | ||
| Summe Kosten | 40.412,18 | ||
| Betriebsergebnis | 5.787,17 | ||
| Vorläufiges Ergebnis | 5.787,17 |
Kontennachweis zur BWA von 01.01.2011
bis 31.12.2011
von Periode 01/2011 bis Periode 14/2011
| 2011 | Vorjahr | Diff. in % | |
| Umsatz Gruppe 0 | |||
| S812000 Steuerfreie Umsätze §4 Nr.1a UStG | 55.161,08 | ||
| S840000 Erlöse, 19% Ust | 10.619,70 | ||
| 65.780,78 | |||
| Materialeinsatz Gruppe 0 | |||
| S310000 Fremdleistungen | 1.078,03 | ||
| S396000 Bestandsv. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 18.503,40 | ||
| 19.581,43 | |||
| Personalkosten | |||
| S410000 Löhne und Gehälter | 24.275,80 | ||
| S413000 Gesetzliche soziale Aufwendungen | 1.663,32 | ||
| 5419901 Lohnsteuer Arbeitnehmern | 575,95 | ||
| 26.515,07 | |||
| Raumkosten | |||
| 5421000 Miete | 4.800,00 | ||
| 4.800,00 | |||
| Kosten der Warenabgabe | |||
| S470000 Kosten der Warenabgabe | 3.007,75 | ||
| 3.007,75 | |||
| Sonstige Kosten | |||
| S491000 Porto | 3.168,34 | ||
| S492000 Telefon | 1.167,43 | ||
| S493000 Bürobedarf | 413,47 | ||
| S495000 Rechts- und Beratungskosten | 1.113,00 | ||
| S497000 Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,58 | ||
| 5498000 Betriebsbedarf | 50,49 | ||
| S498500 Werkzeuge und Kleingeräte | 160,05 | ||
| 6.089,36 |
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