Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 131027
Eingetragen
3.5.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung und Vermarktung von Software zur Unterstützung von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben bei der Implementierung neuer Produktions- und Managementkonzepte mit Beratung in Technologie und Struktur des Unternehmens, Beratung in branchenüblichen Managementkonzepten sowie Handel mit Computer-Hardware und Durchführung von Seminaren

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Bachmeier
seit 9.1.2018
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Herbert Würmseher jr.
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Herbert Würmseher jr.
München
55.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISOware GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 57.764,00 62.621,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.766,00 0,00
II. Sachanlagen 53.998,00 62.621,00
B. Umlaufvermögen 42.644,15 177.473,34
I. Vorräte 1.400,00 1.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.716,43 61.784,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 610,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.527,72 114.288,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 376,73 588,84
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.757,66 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.542,54 240.683,18

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 71.330,93
I. gezeichnetes Kapital 55.000,00 55.000,00
II. Kapitalrücklage 46.129,19 46.129,19
III. Verlustvortrag 29.798,26 49.052,79
IV. Jahresfehlbetrag 103.088,59 -19.254,53
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 31.757,66 0,00
B. Rückstellungen 4.400,00 7.435,00
C. Verbindlichkeiten 128.142,54 161.917,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.203,52 21.767,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.542,54 240.683,18

Anhang


2011


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 


Auf den vorliegenden Jahresabschluss waren die Vorschriften der §§ 242 ff., 264 ff. HGB anzuwenden. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da die durch die Geschäftsleitung getroffenen Maßnahmen, wie erhebliche Reduzierung der Kosten, Ausweitung der Marketingaktivitäten, Verschlankung der Strukturen und Intensivierung der Gespräche mit Banken und möglichen Investoren zu einer positiven Fortführungsprognose führen.   

Zur Abwendung der Überschuldung trat ein Gesellschafter mit seinen Darlehensforderungen hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem sonstigen freiem Vermögen bedient zu werden brauchen.

Die Zuführung zusätzlichen Eigenkapitals ist aber umso mehr erforderlich, als zukünftige Jahresüberschüsse zur Rückführung der Darlehen zu verwenden sind und damit nicht zur Stärkung des Eigenkapitals zur Verfügung stehen.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Umrechnung von Geschäftvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen mit dem Geldkurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag, sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Briefkurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag.


Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.


Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert.


Die liquiden Mittel wie Kassen- und Bankbestände werden zu Nominalwerten berücksichtigt.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


III. Angaben zur Bilanz


Im Posten Eigenkapital wurden die zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen sowie die in die Kapitalrücklage gezahlten Beträge erfasst.
Die Eintragung der Erhöhung in das Handelsregister erfolgte am 13.11.2001.
Die in die Kapitalrücklage eingestellten Beträge betreffen Zahlungen der Gesellschafter über den Nennbetrag der Anteile hinaus, gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB.
 
Das gezeichnete Kapital beträgt € 55.000,00 (Vj. € 55.000,00).

Die Kapitalrücklage beträgt € 46.129,19 (Vj. € 46.129,19).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern in Höhe von € 99.194,91 (Vj. € 124.405,59) enthalten.


IV. Sonstige Angaben


Geschäftsführer


Herr Dipl.-Ing. Gerhard Holzner, Ingenieur, Vaterstetten
Herr Dr. Herbert Würmseher jun., Ingenieur, München


Eigenkapital, Gewinnverwendungsvorschlag


Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.


München, den...........................


ISOware GmbH


..............................................                                                      .......................................
Dipl.-Ing. Gerhard Holzner                                                             Dr. Herbert Würmseher

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2012 festgestellt.

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