Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 404093
Eingetragen
19.6.1997
Branche
Bearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenBeschichten von MetallenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Plastpulverbeschichtung von Metallteilen und deren Vertrieb sowie die Durchführung von Montagearbeiten einschließlich Baugruppenkomplettierung, ferner die Metallverarbeitung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Esch
seit 29.11.2016
Geschäftsführer
Roland Esch
seit 30.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Sylke Margit Rötzer
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Roland Esch
Molschleben
25.000 DM
50.00%
Sylke Margit Rötzer
Arnstadt
25.000 DM
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MCS GmbH

Hörselberg-Hainich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 159.496,90 138.728,50
I. Sachanlagen 159.496,90 138.728,50
B. Umlaufvermögen 1.077.044,95 805.129,64
I. Vorräte 9.760,40 8.423,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.615,48 20.015,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.026.669,07 776.690,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 163,11 36,61
Aktiva 1.236.704,96 943.894,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.065.532,03 860.148,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 1.039.967,44 834.583,87
B. Rückstellungen 66.870,71 14.701,32
C. Verbindlichkeiten 104.302,22 69.044,97
Passiva 1.236.704,96 943.894,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliede­rungs-, Bi­lan­zie­rungs- und Be­wer­tungsvor­schrif­ten des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Er­gän­zend zu die­sen Vor­schriften wur­den die Rege­lun­gen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewendet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

Firma: MCS GmbH
Sitz: Hörselberg-Hainich
Registergericht: Amtsgericht Jena
Handelsregisternummer: HRB 404093
2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden im Wesentlichen bei­behalten.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Auf­wendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vor­an­gegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab­schlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendun­gen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermö­gensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen im Berichtsjahr linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert ange­setzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für ei­ne bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grund­la­ge einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Die Steuerrück­stellungen enthalten die voraussichtlichen Steuernachzahlungen für das Geschäftsjahr. Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteige­run­gen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wer­den die den Restlaufzei­ten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der ver­gangenen sieben Ge­schäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt ge­geben werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als ei­nem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

2. Eigenkapital

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 834.583,87 (Vorjahr: Euro 776.166,24) einbezogen.

3. Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 104.302,22 (Vorjahr: Euro 69.044,97).

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Euro 42.455,56 (Vorjahr: Euro 36.189,67)
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)
- sonstige Verbindlichkeiten: Euro 61.846,66 (Vorjahr: Euro 32.855,30)

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten, die durch eigene Pfand- oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betragen Euro 4.893,12 (Vorjahr: Euro 4.096,40).

4. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

4. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 14
(Vorjahr: 14).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für die folgenden Geschäftsjahre:





2024
2025
2026


TEuro
TEuro
TEuro
Mieten (unbewegliche WG)

84,7
87,1
87,1
Mieten und Leasing (bewegliche WG)

6,2
3,7
2,0



Hörselberg-Hainich /

 

Sättelstädt, den 23. April 2024

gez. Roland Esch

gez. Christian Esch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2024 festgestellt.

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