Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 18389
Eingetragen
17.11.2020
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Design sowie Layout u. Kunsthandel, Import u. Export wie auch Handel u. Vertrieb von Verbrauchs- und Konsumgüter, soweit der Handel nicht einer besonderen Erlaubnis bedarf, Unternehmensberatung, Handel mit Kraftfahrzeugen u. Ersatzteilen aller Art, Anlagen Management, Luxusferienimmobilienvermittlung sowie das Halten u. Verwalten von Beteiligungen im eigenen Namen. Ausgenommen hiervon sind nach der Gewerbeordnung und nach dem KWG/KAGB erlaubnispflichtige Tätigkeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nicole Marincic
seit 17.11.2020
Geschäftsführer
Goran Marincic
seit 17.11.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hochstraße 14, 90522 Oberasbach
12.500 €
50.00%
Hochstraße 14, 90522 Oberasbach
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

D3NG.ART GmbH

Oberasbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 43.378,00 29.457,00
I. Sachanlagen 24.128,00 19.582,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.128,00 19.582,00
II. Finanzanlagen 19.250,00 9.875,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 9.875,00 9.875,00
2. Beteiligungen 9.375,00  
B. Umlaufvermögen 495.171,13 77.421,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101.697,08 11.082,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 58.693,32 7.477,84
2. sonstige Vermögensgegenstände 43.003,76 3.604,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 393.474,05 66.339,05
Aktiva 538.549,13 106.878,66

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 316.009,45 20.700,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.299,92  
III. Jahresüberschuss 295.309,37  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   -4.299,92
davon Gewinn-/Verlustvortrag   -3.467,02
B. Rückstellungen 114.702,00 5.300,00
1. Steuerrückstellungen 106.752,00  
2. sonstige Rückstellungen 7.950,00 5.300,00
C. Verbindlichkeiten 107.602,68 80.752,53
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.870,93 24.286,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.870,93 24.286,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.695,92 50.677,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.695,92 50.677,08
3. sonstige Verbindlichkeiten 88.035,83 5.789,22
davon aus Steuern 32.529,26  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 88.035,83 5.789,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 235,00 126,05
Passiva 538.549,13 106.878,66

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Umsatzerlöse 576.878,85 11.009,65
2. Materialaufwand 61.230,82 4.730,05
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.298,44 3.155,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.932,38 1.574,91
3. Abschreibungen 3.602,95 418,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.602,95 418,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 109.983,71 5.701,29
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   993,21
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 106.752,00  
7. Ergebnis nach Steuern 295.309,37 -832,90
8. Jahresüberschuss 295.309,37 -832,90
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr   3.467,02
10. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   -4.299,92

Anhang

D3NG.ART GmbH,
Oberasbach
Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der D3NG.ART GmbH in Oberasbach (Handelsregister Fürth, HRB 18389) erfolgt nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Die Gesellschaft ist im Sinne des § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen nach  § 264 HGB ff. wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige, lineare Abschreibung, aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt bei 1 bis 3 Jahren.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die zwischen 3 und 10 Jahren liegt. Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von weniger als 800 Euro werden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert bilanziert.

Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die selbsterstellten Vorräte ( unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen) sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. In den Herstellungskosten sind neben den Material-und Fertigungseinzelkosten auch die entsprechenden Gemeinkosten enthalten. Kosten der allgemeinen Verwaltung werden hierbei mitberücksichtigt. Zur verlustfreien Bewertung der unfertigen Erzeugnisse wird der niedrigere beizulegende Wert aus den vorsichtig geschätzten Herstellungskosten ermittelt und retrograd um noch anfallende Kosten verminderten Verkaufspreisen gegenüber gestellt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

c) Flüssige Mittel

Die Kassenbestände und Bankguthaben werden zum Nominalwert bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristenkongruenten Marktzinssätzen abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von unter oder gleich einem Jahr werden nicht abgezinst. Zum 31. Dezember 2022 liegen keine Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr vor.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 0,0 TEuro (Vorjahr:0,0  TEuro ) betreffen Darlehensausreichungen an Tochtergesellschaften.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind in Höhe von 43,0 TEuro (Vorjahr: 3,6 TEuro) mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr fällig.

Die Zusammensetzung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem unten aufgeführten Verbindlichkeitenspiegel.



Davon Restlaufzeit
davon
Art der

Summe
unter 1 Jahr
über 1 Jahr
über 5 Jahre
gesichert
Sicherung

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Verbindlichkeiten aus






    Lieferungen und Leistungen
18
17,9
0,0
0,0
0

    (im Vorjahr)
24
24,3
0,0
0,0
0

2. Verbindlichkeiten gegenüber






    verbundenen Unternehmen
0
0,0
0,0
0,0
0

    (im Vorjahr)
0
0,0
0,0
0,0
0

3. Sonstige Verbindlichkeiten
88,0
88,0
0,0
0,0
0
 
   (im Vorjahr)
6
5,8
0,0
0,0
0

   Summe Verbindlichkeiten
106
106
0
0
0

   (im Vorjahr)
30
30
0
0
0



Davon Restlaufzeit
davon
Art der

Summe
unter 1 Jahr
über 1 Jahr
über 5 Jahre
gesichert
Sicherung

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Verbindlichkeiten
0
0
0
0
0
Buchgrund-schuld
    gegenüber Kreditinstituten





    (im Vorjahr)
0
0
0
0
0
2. Verbindlichkeiten aus






    Lieferungen und Leistungen
17,9
17,9
0
0
0

    (im Vorjahr)
0
0
0
0
0

3. Verbindlichkeiten gegenüber






    Gesellschafter
2
1,7
0,0
0,0
0

    (im Vorjahr)
51
50,7
0,0
0,0
0

4. Sonstige Verbindlichkeiten
88
88,0
0
0
0

   (im Vorjahr)
0
0
0
0
0

   Summe Verbindlichkeiten
108
108
0
0
0

   (im Vorjahr)
51
51
0
0
0


Sonstige Angaben

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Anzahl der Mitarbeiter

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2022 bei der D3NG.ART GmbH 0 Arbeitnehmer (Vorjahr: 0) beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch die Geschäftsführer Frau Nicole Marincic und Herrn Goran Marincic vertreten.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine nach  § 251 HGB i. V. mit  § 268 Abs. 7 HGB anzugebenden Haftungsverhältnisse.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

Oberasbach, 20.07.2023
     D3NG.ART GmbH

_________________________ _____________________________   Goran Marincic, Geschäftsführer Nicole Marincic, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Oberasbach, 12.12.2023
D3NG.ART GmbH

______________________________  ______________________________  Goran Marincic, Geschäftsführer              Nicole Marincic, Geschäftsführerin      

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2023 festgestellt.

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