Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 32136
Eingetragen
7.12.2022
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von MehrzweckindustrieroboternHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Die anwenderorientierte Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Verfahren, Geräten und Software im Bereich der Bildverarbeitung und optischen 3D-Messtechnik. Hierzu gehören insbesondere Verfahren und Produkte für Anwendungen im industriellen und medizinischen Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Robert Wagner
seit 7.12.2022
Geschäftsführer
Wolfram Schmidt
seit 7.12.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 5 angezeigt

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

INB Vision GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 65.904,00 25.845,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33,00 481,00
II. Sachanlagen 65.871,00 25.364,30
B. Umlaufvermögen 914.655,17 793.817,14
I. Vorräte 147.341,53 156.157,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161.877,52 96.290,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 605.436,12 541.368,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.571,21 1.069,22
Summe Aktiva 986.130,38 820.731,66

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 826.896,13 554.934,12
I. Gezeichnetes Kapital 1.100.000,00 1.100.000,00
II. Kapitalrücklage 2.000.000,00 2.000.000,00
III. Verlustvortrag 2.545.065,88 2.765.499,98
IV. Jahresüberschuss 271.962,01 220.434,10
B. Rückstellungen 23.211,92 21.352,27
C. Verbindlichkeiten 136.022,33 244.445,27
Summe Passiva 986.130,38 820.731,66

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB wurde im Rahmen der BilRUG-Umstellung aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit um die Zwischenzeile "Zwischensumme (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)" ergänzt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu Euro 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Allgemeine Verwaltungskosten werden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Auf fremde Währung lautende Forderungen, Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Euroreferenzkurs der EZB am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Restlaufzeiten in Jahren
Gesamtbetrag bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre
Euro Euro Euro Euro
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 152.125,51 152.125,51 0,00 0,00
(Vorjahr) 82.230,57 82.230,57 0,00 0,00
Forderungen gegenüber
verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 3.504,41 3.504,41 0,00 0,00
sonstige Vermögens-
gegenstände 9.752,01 290,31 9.461,70 0,00
(Vorjahr) 10.555,92 1.094,22 9.476,70 0,00
Summen 161.877,52 152.415,82 9.461,70 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von Euro 1.100.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Berufsgenossenschaft.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Restlaufzeiten in Jahren
Gesamtbetrag bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre
Euro Euro Euro Euro
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 129.820,00 129.820,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen / sonstige
Verbindlichkeiten 136.022,33 136.022,33 0,00 0,00
(Vorjahr) 111.025,27 111.025,27 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00
Summen 136.022,33 136.022,33 0,00 0,00

Unter den erhaltenen Anzahlungen aus Bestellungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 247,09 (Vj. Euro 0,00) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 79.464,37 (Vj. Euro 96.405,61) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 1.190,82 (Vj. Euro 3.695,32) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dipl.-Inform. Univ. Robert Wagner

Dipl.-Inform. Wolfram Schmidt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt gemäß § 285 Nr. 7 HGB 13 Personen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.9.2024.

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