Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3856
Vorher
Kultur & Service Ulm GmbH
Eingetragen
26.4.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: die Beteiligung an Personen- und Kapitalgesellschaften, die Errichtung und der Erwerb von anderen Unternehmen sowie der Kauf und Verkauf von Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften, die Verwaltung und Übernahme der Geschäftsführung an anderen Gesellschaften sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Oelmayer
seit 26.3.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kultur & Service Ulm GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0,00

13.945

0,00

13.945

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände

562,90

153.221

562,90

153.221

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

335,05

335

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

82.446,34

34.856

Summe Aktiva

83.344,29

202.357



PASSIVA


Euro


Geschäftsjahr Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

102.258,38

102.258

II. Verlustvortrag

137.114,87

144.300

III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)

47.589,85

7.186

nicht gedeckter Fehlbetrag

82.446,34

34.856

0,00

0

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

11.462,00

11.462

2. Sonstige Rückstellungen

18.000,00

12.000

29.462,00

23.462

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.614,16 (Euro 8.906)

6.614,16

8.906

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.966,49 (Euro 23.966)

23.966,49

23.966

3. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 300,00 (Euro 300)

- davon aus Steuern Euro 13.001,64 (Euro 13.573)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 10.665)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.301,64 (Euro 19.873)

23.301,64

146.022,23

53.882,29

178.895

Summe Passiva

83.344,29

202.357

ANHANG

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertung

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

4. Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung bzw. durch Berechnung ermittelt.

Die Bilanzansätze wurden überprüft und stimmen mit den tatsächlichen Werten und den gemachten Angaben überein.

 

Ulm, den 13. September 2013

Thomas Oelmayer, Geschäftsführer

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