Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 213396
Eingetragen
9.9.1997
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Groß- und Industrieanlagen zur Regenwasser nutzung, insbesondere der Marke ARIS. Als Großanlage gilt hierbei eine Anlage zur Regenwassernutzung, die entweder mit Drehstromtechnik betrieben wird oder die mit einer Mehrpumpanlage ausgestattet ist. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen Unternehmen auch als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Prakesch
seit 6.4.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stefan Prolesch
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Prolesch
73249 Waiblingen
50.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ARIS GmbH

Wernau Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 115.557,41 105.022,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 42.822,00 31.204,00
II. Sachanlagen 72.735,41 73.818,00
B. Umlaufvermögen 932.334,69 582.491,94
I. Vorräte 648.662,00 328.856,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 180.958,10 251.010,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 102.714,59 2.624,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.366,60 13.146,10
Aktiva 1.056.258,70 700.660,04

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 67.582,04 22.407,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Verlustvortrag 18.156,70 -2.137,78
IV. Jahresüberschuss 45.174,15 -20.294,48
B. Rückstellungen 8.536,34 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 980.140,32 675.152,15
Passiva 1.056.258,70 700.660,04

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. 

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN  

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I.  ANLAGEVERMÖGEN

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer linear.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen wird die Abschreibung
pro rata temporis verrechnet.

II.  UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen werden gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

IV.  VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C.  ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

I.  ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Es bestehen keine Forderungen gegen Gesellschafter.

II.  ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über fünf Jahren betragen € 66.666,66 (Vj.
€ 111.111,10).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt
€ 608.763,08 (Vj. € 328.895,20).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr beträgt
€ 371.377,24 (Vj. € 346.256,96).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt
€ 121.058,35 (Vj. € 57.368,06).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

D.  SONSTIGE ANGABEN  

ANGABEN ZU HAFTUNGSVERHÄLTNISSEN GEM. § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres bestellt:

Herr Stefan Prakesch

Es liegen keine zugunsten einzelner Geschäftsführer gewährte Kredite oder eingegangene Haftungsverhältnisse vor. 

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen, belaufen sich am Bilanzstichtag auf € 165.851 (berechnet bis zum Ende der Vertragslaufzeit) und entfallen auf Miet- und Leasingzahlungen.

ANGABEN ZUR ARBEITNEHMERZAHL

Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 27 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Wernau, den 5. Oktober 2024

Gez. Stefan Prakesch, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2024 festgestellt.

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