Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Modellbau Herrmann GmbHLiquidiert
Am Gewerbehof 30, 50170 Kerpen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Heinrich Klein seit 18.9.2002 | Geschäftsführer |
Volker Adolf Koch seit 18.9.2002 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Modellbau
Herrmann GmbH
|
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Aktiva |
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|---|---|---|
| 31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 199.548,34 | 210.770,34 |
| I. Sachanlagen | 199.548,34 | 210.770,34 |
| B. Umlaufvermögen | 169.590,60 | 208.334,13 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.562,65 | 56.888,21 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 123.027,95 | 151.445,92 |
| C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 334.948,29 | 298.436,45 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 704.087,23 | 717.540,92 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Verlustvortrag | 324.001,04 | 350.260,08 |
| III. Jahresfehlbetrag | 36.511,84 | -26.259,04 |
| IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 334.948,29 | 298.436,45 |
| B. Rückstellungen | 69.300,00 | 70.700,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 634.787,23 | 646.840,92 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 704.087,23 | 717.540,92 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.
Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.
Bilanzierungsmethoden
Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.
Bewertungsmethoden
Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
Bei der Bewertung wurde wegen der Insolvenzeröffnung des Unternehmens am 16.03.2006 und der Betriebseinstellung am 30.04.2006 vom Non-Going-Concern-Prinzip ausgegangen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 634.787,23 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 131.167,52 €.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane
Geschäftsführer
| Familienname | Vorname | Funktion | Berufsbezeichnung |
| Dr. Niering | Christoph | Insolvenzverwalter | Rechtsanwalt |
Sonstige Verpflichtungen
Der Jahresabschluss wurde von Dr. Niering als Insolvenzverwalter am 23.09.2009 festgestellt.
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