BSS Handels und Beratungs GmbH
Selbe AdresseErbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Nevroz, geb. Colak Aslantas seit 23.3.2010 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Buchungsservice ASMENDA UG (haftungsbeschränkt)(vormals: Buchungsservice R.E.I.S. UG (haftungsbeschränkt))Weinstadt (vormals: Stuttgart)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010BescheinigungVorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers Buchungsservice R.E.I.S. UG Heinkelstr. 4 71384 Weinstadt erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.
Weinstadt, den 02.06.2012 Ralf Heinle Steuerberater
AnhangGrundlagen und MethodenVorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt. Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr/RumpfwirtschaftsjahrDie Gesellschaft wurde zum 01.04.2010 gegründet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich daher nicht. Der Jahresabschluss 2010 umfasst das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt. Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die HerstellungskostenSind Herstellungskosten mit Fremdkapital finanziert worden, sind auch Zinsen bei der Bewertung angesetzt worden. Dies bezieht sich nur auf die Dauer der Herstellung. Der Jahresabschluss wurde aufgestellt am 8. Februar 2011. Eine Korrektur erfolgte hinsichtlich der gesetzlichen Rücklagen am 2. Juni 2012. Angaben zur BilanzForderungen und Verbindlichkeiten Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro. Der Betrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
beträgt 1.454,06 Euro. Der Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. ErgebnisverwendungDer Jahresabschluss wurde unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Gemäß § 5a GmbHG wurden 25% des Jahresüberschuss in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der verbleibende Gewinnvortrag beträgt Euro 276,33. Beschluss über die Verwendung des ErgebnissesMangels Gesellschafterbeschluss wurde das Ergebnis auf laufende Rechnung des Folgejahres vorgetragen. Ausschüttungssperre Der Gesamtbetrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.
Stuttgart, den 2. Juni 2012 Nevroz Aslantas Geschäftsführerin |
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