Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 167067
Vorher
Titan 93. VVG GmbHICM Stellar Germany GmbH
Eingetragen
8.2.2021
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehör
Gegenstand
Die Beratung und Unterstützung von Sportlern und Sportvereinen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Antje Borcherdt
seit 8.2.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
ICM Stellar Sports LimitedGBR
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

ICM Stellar Sports Limited
United Kingdom
12.500 €
50.00%
Sports United Invest GmbH
Germany
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CAA Stellar Germany GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 277.878,00 312.708,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 256.060,00 290.201,00
II. Sachanlagen 21.818,00 22.507,00
B. Umlaufvermögen 5.217.783,85 1.613.151,46
I. Vorräte   605.203,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 693.814,62 872.911,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.523.969,23 135.036,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.834,52 45.143,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen   1.519.888,94
Summe Aktiva 5.517.496,37 3.490.891,86

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 315.593,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 290.593,26 -1.544.888,94
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   -1.519.888,94
B. Rückstellungen 1.680.996,11 71.500,00
C. Verbindlichkeiten 3.520.907,00 3.419.391,86
Summe Passiva 5.517.496,37 3.490.891,86

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewandt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 1 und 10 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Wertaufholungenwurden vorgenommen, sofern die Gründe für die ursprüngliche Wertminderung nicht mehr bestehen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständewerden grundsätzlich zum Nominalbetrag angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschal-Wertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen erfolgte mit dem Nennbetrag (ohne Umsatzsteuer), die erhaltenen Anzahlungen auf Vorräte wurden mit dem Rückzahlungsbetrag (ohne Umsatzsteuer) offen von dem Posten "Vorräte" abgesetzt, soweit den Anzahlungen Vorräte zugeordnet werden konnten. Die verbleibenden erhaltenen Anzahlungen wurden auf der Passivseite mit dem Rückzahlungsbetrag (ohne Umsatzsteuer) ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlusstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mir ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Zur Fremdwährungsumrechnung ist festzustellen, dass die betroffenen Vermögensgegenstände und Schulden zum Zeitpunkt der Zugangsbewertung mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs umgerechnet werden. Die Folgebewertung der Vermögensgegenstände und Schulden in fremder Währung mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr erfolgt zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips, wonach Kursverluste aufwandswirksam und Kursgewinne nicht berücksichtigt werden.

Die von uns angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden.

III. Angaben zur Bilanz

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (EUR 0,00) sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe EUR 0,00  enthalten.

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt EUR . Darin enthalten sind Forderungen an den Gesellschafter B (zwei im Berichtsjahr ausgereichte Darlehen) in Höhe von insgesamt EUR     .

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt EUR .

IV. Sonstige Angaben

Gemäß § 264 Abs. 1a HGB werden zur Identifikation der Gesellschaft folgende Angaben gemacht:
-         Firmenname:  CAA Stellar Germany GmbH
-         Firmensitz:  Hamburg
-         Registereintrag: Handelsregister
-         Registergericht:  Hamburg
-         Registernummer:  167067

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte im Geschäftsjahr durch :

-         Herr Thies Bliemeister, Kaufmann, Hamburg

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und befugt die Gesellschaft allein zu vertreten.

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 13 Arbeitnehmer.

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an die oben genannten Geschäftsführer ausgereichten Darlehen auf EUR 0,00.

Ergebnisverwendung:
Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss zusammen mit dem auf neue Rechnung vorzutragen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in der Bilanz zusammengefasster Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 3.010.197,79  (Vj. EUR 3.520.907,00). Davon betragen:

die Verbindlichkeiten aus Steuern EUR 95.385,67 (Vj. EUR 43.554,36).

die Verbindlichkeiten gegenüber den Sozialversicherungsträgern EUR 4.114,07 (Vj. EUR 4.109,24).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00  (Vj. EUR 0,00).

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.6.2025.

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