Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 139705
Eingetragen
13.1.2016
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Imund Export und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Wertstoffen und Abfall.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michele Benvenuti
seit 19.5.2023
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
GEMINOR TRADING ASNOR
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
GEMINOR TRADING AS
Norway
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Geminor GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 30.225,73 25.095,71
I. Sachanlagen 30.225,73 25.095,71
B. Umlaufvermögen 10.684.058,42 6.961.914,38
I. Vorräte 130.122,41  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.430.867,41 6.884.106,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.123.068,60 77.807,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.461,07 130.906,15
Aktiva 10.756.745,22 7.117.916,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.791.241,91 489.640,81
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 399.945,28 112.189,03
III. Jahresüberschuss 2.366.296,63 352.451,78
B. Rückstellungen 2.310.506,51 1.807.451,61
C. Verbindlichkeiten 5.649.233,63 4.820.823,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.760.222,79 4.811.558,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.889.010,84 9.265,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.763,17  
Summe Passiva 10.756.745,22 7.117.916,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Geminor GmbH wurde für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Aufstellung und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses sind größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen, dabei ist die Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB gewahrt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 2 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkosten-Verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:
Geminor GmbH
Firmensitz laut Registergericht:
Hamburg
Registereintrag:
Handelsregister
Registergericht:
Hamburg
Register-Nr.:
HRB 139705



Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear zwischen 3 und 13 Jahren vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die in der Bilanz enthaltenen Forderungen haben im Geschäftsjahr 2023 eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 bestehen keine zweifelhaften oder uneinbringlichen Forderungen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz von Bankguthaben in fremder Währung erfolgten mit entsprechender Währungsumrechnung am Bilanzstichtag zum Devisenkassamittelkurs.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den Nennwert bewertet.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt und zum Nominalwert angesetzt.

Das Grundkapital und die zusätzliche Kapitalrücklage sind unverändert geblieben.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendingen Erfüllungsbetrages bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in EURO

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind gemäß § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Personen abgeschlossen, die nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Im ausgewiesenen Anlagevermögen sind die gesamten Anschaffungskosten, die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahrs sowie die enthaltenen Abschreibungen berücksichtigt.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang vorgenommen.

Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Einnahmen erfasst wurden.

Im Einzelnen waren folgende antizipative Sachverhalte zu berücksichtigen:



2023
2022


EUR
EUR
1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
8.876.158,80
6.214.398,09
2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
371.685,13
295.750,06
3.
Sonstige Vermögensgegenstände
183.023,48
373.958,46

Summe
9.430.867,41
6.884.106,61



Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Versicherungsaufwendungen und sonstige vorausbezahlte Ausgaben in Höhe von ingesamt EUR 42.461,07 (Vorjahr: EUR 130.906,15) ausgewiesen, die einen abzugrenzenden Aufwand nach dem 31.12.2023 darstellen.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Im Einzelnen waren folgende antizipative Sachverhalte zu berücksichtigen:



2023
2022


EUR
EUR
1.
Enthaltene Anzahlungen auf Bestellungen
110.000,00
60.000,00
2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.872.391,98
1.886.054,07
3.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.889.010,84
2.597.200,58
4.
Sonstige Verbindlichkeiten
777.830,81
277.569,17

Summe
5.649.233,63
4.820.823,82



Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten enthält ausschließlich Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen i.H.v. von EUR 54.279,00 (Vorjahr: EUR 104.832,00) aus Miet- und Leasingverträgen.

Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2023 haben keine Haftungsverhältnisse bestanden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14 (davon 14 Vollzeitangestellte/Festangestellte).

Konzernzugehörigkeit

Die Geminor GmbH wurde in den Konzernabschluss der GEMINOR AS einbezogen.

Das Mutterunternehmen, das einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die GEMINOR AS/Norwegen. Der Konzernabschluss kann bei dem "The Brønnøysund Register Centre" angefordert und eingesehen werden.

Die Anteile der Gesellschaft werden zu 100 % von der GEMINOR AS/Avaldsnes, Norwegen, gehalten.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende einzelvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführern geführt:

· Ralf Schöpwinkel (13.01.2016 - 10.05.2023), Managing Director
· Peter Harrecker (10.05.2023 - 18.01.2024), Managing Director

Derzeit wird die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführung der Gesellschaft von
· Manfred Rissmann (ab 18.01.2024), Managing Director
ausgeführt.

Unterschrift

 

Hamburg, den 02. Januar 2025,

gez. Manfred Rissmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.01.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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