FunRent GmbHLiquidiert

12487 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 101371
Eingetragen
7.4.2006
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tSonstige Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Autovermietung an Selbstfahrer, Transport- und Kurierdienst bis 3,5 t und nicht genehmigungspflichtige Kfz-Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FunRent GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 342.484,00 108.769,00
I. Sachanlagen 342.484,00 108.769,00
B. Umlaufvermögen 381.520,93 161.444,95
I. Vorräte 91.420,80 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 219.785,93 130.933,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.314,20 30.511,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 95.817,27 68.717,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 819.822,20 338.931,80

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 104.418,54 21.054,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.945,11 10.626,78
III. Jahresüberschuss 83.363,65 6.681,67
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 96.002,00
C. Rückstellungen 83.829,89 39.619,05
D. Verbindlichkeiten 631.573,77 182.255,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 228.052,40 57.603,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 819.822,20 338.931,80

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FunRent GmbH  für das Geschäftsjahr 2008 ist nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben, die Gegenstände von € 150,00 bis €1.000,00 wurden im steuerlichen Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil gemäß § 7g Abs. 3 EStG im Jahr 2008:

Vortrag 01.01.2008 96.002,00 €
Verbrauch / Auflösung 96.002,00 €
Einstellung 0,00 €
Stand 31.12.2008 0,00 €


Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.
  

Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses

und sonstige Rückstellungen


Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf € 83.762,41.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages i. H. v. € 3.945,11 ergibt sich ein Betrag von
79.817,30. Die Geschäftsführung schlägt vor,den Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des Geschäftsjahres 2008 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

 die Geschäftsführer:             Herr Stephan Brombach,
                                               Herr Falk Stoltmann,
                                               ausgeübt.    

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Geschäftsführern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 46.716,32 €

 

Berlin, den

Stephan Brombach

Falk Stoltmann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 46.716,32 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.788,90 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 199.623,18 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

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