Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 8477
Vorher
SAMSARA - BUCH + KRISTALL GmbH
Eingetragen
12.7.2000
Branche
Einzelhandel mit BüchernGroßhandel mit Büchern, Zeitschriften, Zeitungen sowie bespielten Ton- und BildträgernVerlegen von Büchern
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: die Führung einer esoterischen Buchhandlung sowie der Handel mit Zubehör und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Schwerpunkt Online-Vertrieb, Vermittlung von Snackautomaten, Tabakautomaten, Lebensmittel- und Genussautomaten, Unterhaltungsautomaten, Aufstellung von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach § 33 c GewO.

Historie

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Management

NameRolle
Derya Güney
seit 22.1.2026
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Weisenheim am Sand
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Samsara - Buch + Kristall GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 15.697,04 11.548,04
I. Sachanlagen 7.650,00 3.501,00
II. Finanzanlagen 8.047,04 8.047,04
B. Umlaufvermögen 106.437,50 122.221,10
I. Vorräte 102.511,00 114.217,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.676,50 3.943,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 250,00 4.060,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 122.134,54 133.769,14

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 12.312,98 11.949,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.615,55 13.188,19
III. Jahresüberschuss 363,94 -427,36
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 108.821,56 120.820,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 122.134,54 133.769,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Der Warenbestand wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 3.943,25

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 108.821,56
30.827,23 120.820,10 40.204,32

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Sabine Latta.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Mannheim, den 01.10.2013

Sabine Latta

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.10.2013.

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