pv project Deutschland GmbH

Wiltbergstraße 70, 13125 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 127587
Eingetragen
26.6.2010
Branche
Großhandel mit PhotovoltaikmodulenHerstellung von Solarzellen und SolarmodulenHerstellung von Solarwärmekollektoren
Gegenstand
Die Planung, Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen (Solarkraftwerken) zur Stromerzeugung in Deutschland sowie der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten im eigenen Namen, für eigene Rechnung und nicht für Dritte von Beteiligungen an entsprechenden Projekt- und Betreibergesellschaften oder Projekten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sarah Sherlizyn
seit 26.6.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
12.500 €
50.00%
Germany
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

pv project Deutschland GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 11.168.412,89 10.954.374,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.557,00 750,00
II. Sachanlagen 114.955,00 87.724,00
III. Finanzanlagen 11.035.900,89 10.865.900,89
davon Ausleihungen an Gesellschafter 4.550.000,00 4.400.000,00
B. Umlaufvermögen 10.524.668,54 9.879.894,10
I. Vorräte 128.327,50 105.269,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.256.012,16 8.475.746,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 240.876,80 230.999,35
davon gegen Gesellschafter 134.930,62 83.716,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.140.328,88 1.298.877,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.468,05 8.765,05
Aktiva 21.699.549,48 20.843.034,04

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 17.356.379,75 16.177.153,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 16.152.153,04 10.279.327,08
III. Jahresüberschuss 1.179.226,71 5.872.825,96
B. Rückstellungen 1.758.176,91 1.778.138,80
C. Verbindlichkeiten 473.918,84 420.432,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 265.122,11 211.635,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 208.796,73 208.796,73
D. Passive latente Steuern 2.111.073,98 2.467.310,03
Summe Passiva 21.699.549,48 20.843.034,04

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der pv project Deutschland GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Anhang enthält nur Pflichtangaben; größenabhängige Erleichterungen werden in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: pv project Deutschland GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: 127587

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB beachtet worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

Wertminderungen, die den Ansatz eines niedrigeren beizulegenden Wertes am Bilanzstichtag erforderlich machen, bestehen nicht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Ausfallrisiken wurde durch Vornahme angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB für Aufwendungen gebildet, die zukünftigen Abrechnungszeiträumen zuzuordnen sind.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr und das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken gebildet. Sie sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt wurde.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Ausweis der latenten Steuern erfolgt saldiert. Die Steuerlatenzen resultieren aus zum Bilanzstichtag bestehenden temporären Bewertungsdifferenzen zwischen einzelnen Posten in der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Ansatz- und Bewertungsunterschiede entfallen auf die Bilanzposten der Finanzanlagen, die sonstigen Rückstellungen, die Bilanzposten der Verbindlichkeiten und den steuerlichen Sonderposten auf Grund von Gewinnabführungsverträgen. Der Ansatz erfolgte mit einem durchschnittlichen Ertragsteuersatz von 30,0823 %.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beiliegenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben für Leasing und Versicherungen ausgewiesen, denen erst im folgenden Geschäftsjahr entsprechende Leistungen gegenüberstehen.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:




2023
2024

EUR
EUR
Miet- und Pachtverträge unbewegliche Wirtschaftsgüter p.a.
52.800,00
52.800,00
   davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
Miet- und Pachtverträge bewegliche Wirtschaftsgüter p.a.
15.637,00
15.637,00
   davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Im Geschäftsjahr fließen auf Grund von Ergebnisabführungsverträgen Gewinne in Höhe von 1.012.064,72 EUR (Vorjahr: 4.192.555,66 EUR) und Verluste in Höhe von 91.279,01 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) in die Gewinn- und Verlustrechnung ein.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11,0.

Berlin, den 26. Mai 2025

gez. Sarah Sherlizyn
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2025 festgestellt.

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