Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 23511
Vorher
Duwe UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
18.9.2009
Branche
GlasergewerbeFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Komplettsanierung von Wasser- und Brandschäden, Maler-, Fliesen- und Bodenverlege- sowie Trockenbauarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Helmut Manfred Duwe
seit 13.5.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ennepetal
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Duwe GmbH

(vormals: Duwe UG (haftungsbeschränkt))

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 74.488,00 67.361,00
I. Sachanlagen 74.488,00 67.361,00
B. Umlaufvermögen 336.618,60 169.741,89
I. Vorräte 71.283,82 36.143,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 262.235,55 129.681,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.099,23 3.917,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.407,56 21.891,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 430.514,16 258.994,74

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 38.294,33 10.757,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 1,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 2.689,03
III. Gewinnvortrag 10.756,11 -5.556,98
IV. Jahresüberschuss 2.538,22 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 13.624,06
B. Rückstellungen 8.377,00 10.835,88
C. Verbindlichkeiten 383.842,83 237.401,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 430.514,16 258.994,74

Anhang

für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.

Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 262.235,55 0,00 129.681,35 0,00

Unter den unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 131.485,87 € (Vorjahr: 51.349,14 €) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Duwe GmbH wurde am 02.10.2012 von bisher 1,00 € auf 25.000,00 € erhöht und ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 383.842,83 207.600,20 96.230,28
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 237.401,75 122.629,01 53.675,00

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 895,00 € netto.

Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn wird, gemäß dem Vorschlag der Gesellschafterversammlung, auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Duwe, Helmut Maler

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Zum Zeitpunkt der Meldung erfolgte noch keine Genehmigung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung.

Wuppertal,den 09.Mai 2014

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.5.2014.

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