Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 231965
Eingetragen
14.11.1988
Branche
Einzelhandel mit WohnmöbelnGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Vertrieb von Wohntextilien, insbesondere von Möbelstoffen und Möbelbezügen aus Leder.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Christian Otto
Hohenstaufen-str. 15, 73235 Weilheim/T.
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

INTERIOR-DESIGN GmbH

Owen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 104.194,00 95.160,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.003,00 7.503,00
II. Sachanlagen 89.191,00 87.657,00
B. Umlaufvermögen 553.995,92 529.997,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 146.715,39 143.855,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407.280,53 386.142,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 148,74 898,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 658.338,66 626.056,54

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 520.641,37 519.016,24
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 7.036,40 7.036,40
III. Bilanzgewinn 463.604,97 461.979,84
B. Rückstellungen 30.161,28 32.567,74
C. Verbindlichkeiten 107.536,01 74.472,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 658.338,66 626.056,54

Anhang

Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Es kam jeweils die lineare Abschreibungsmethode unter Annahme einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren zur Anwendung.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die zwischen drei und dreizehn Jahren liegt. Es kam sowohl die degressive als auch die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens bis € 410,00 wurden voll abgeschrieben, wobei gleichzeitig unterstellt wurde, dass im Jahr des Zugangs sofort wieder der Abgang erfolgte.

Für die in Vorjahren zugegangenen Vermögensgegenstände mit einem Wert über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit jeweil seinem Fünftel aufgelöst wird.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Währungsumrechnungen wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Tage des Geschäftsvorfalles bewertet. Kursverluste bis zum Bilanzstichtag werden bei der Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Dabei wurden die steuerlichen Wertansätze insoweit übernommen, als dies unter Beachtung der Grundsätze zur Wesentlichkeit zulässig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr beträgt € 12.112,16 (Vj. € 14.189,16).

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von € 461.979,84 (Vj. € 411.354,28) enthalten.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 107.536,01 (Vj. € 74.472,56).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 46.369,56 (Vj. € 37.605,93).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch die üblichen Eigentumsvorbehalte der Lieferanten gesichert.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen € 4.200,00 (Vj. € 4.200,00).

Es handelt sich hierbei um eine Bankbürgschaft für Mietverpflichtungen. Mit der Inanspruchnahme hieraus ist nicht zu rechnen, da die Gesellschaft ihre Mietverpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011 Her Christian Otto, Textilkaufmann.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind Gesellschafterverbindlichkeiten im Sinne des § 42 Abs. 3 GmbHG. Sie sind in der Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Tantieme- und Gehaltsverbindlichkeiten.

 

Owen, den 29.11.2012

INTERIOR-DESIGN GmbH Owen

Geschäftsführung

Christian Otto

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2012 festgestellt.

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