Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 26833
Vorher
IFM-INSTITUT FÜR MANAGEMENTLEHRE GmbHMEMOSYS-Centrum für Systemische Erwachsenenpädagogik GmbH
Eingetragen
26.1.2006
Branche
Berufliche ErwachsenenbildungAllgemeine und politische ErwachsenenbildungVerlegen von Büchern
Gegenstand
Professionalisierung der Erwachsenenbildung durch Entwicklung, Verbreitung und Implementierung moderner Lehr-/Lernsysteme unter Berücksichtigung aktueller lernpsychologischer und neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Hierbei findet die Umsetzung von Distance-Learning-Konzepten genauso Berücksichtigung wie die Erstellung von professionellen Verlagsprodukten nebst deren Verwertung.

Historie

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Management

NameRolle
Max von der Linden
seit 8.12.2015
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MEMOSYS-Centrum für Systemische Erwachsenenpädagogik GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 133.643,00 272.240,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.108,00 5.106,00
II. Sachanlagen 81.535,00 117.134,00
III. Finanzanlagen 50.000,00 150.000,00
B. Umlaufvermögen 146.534,31 142.781,59
I. Vorräte 0,00 1.637,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.799,77 139.044,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.734,54 2.099,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.479,40 8.280,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 288.656,71 423.302,49

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 174.468,68 209.444,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 184.444,51 181.866,57
III. Jahresfehlbetrag 34.975,83 -2.577,94
B. Rückstellungen 55.684,70 74.546,00
C. Verbindlichkeiten 58.503,33 139.311,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.503,33 139.311,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 288.656,71 423.302,49

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MEMOSYS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Die Gesamtleitung hatten die nachfolgenden Personen:

Dipl.-Kfm. Christian Olejnik
 
 
Max von der Linden
 
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.012,35 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 863,78 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12,35 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.07.2012 festgestellt.

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