Stammdaten

Register
Amtsgericht Passau HRB 10874
Eingetragen
19.12.2019
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtAusschank von Getränken auf Jahrmärkten u. Ä.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Der Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften in gepachteten und eigenen Räumen, insb. der Betrieb einer Gastronomie auf einem Flussschiff, die Durchführung und Vermarktung von Veranstaltungen (einschließlich Ticketverkauf) und vertragliche Vereinbarungen mit freien Mitarbeitern oder die Anstellung der hierzu benötigten Mitarbeiter, sowohl in Bezug auf den Betrieb der Gastronomie als auch die zum Betrieb des Flussschiffes notwendige nautische Crew.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Kroneder
seit 19.12.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stephan KronederKroneder Vermögensverwaltungs GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herotime Charter GmbH

Vilshofen an der Donau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 33.259,00 32.634,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.198,00 12.582,00
II. Sachanlagen 25.061,00 20.052,00
B. Umlaufvermögen 68.604,51 110.156,30
I. Vorräte 18.614,91 17.891,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.370,50 56.720,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.254,67  
davon gegen Gesellschafter 10.057,28 20.032,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.619,10 35.544,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.495,75 9.475,49
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.371.959,68 711.958,73
Aktiva 1.483.318,94 864.224,52

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 736.958,73 226.931,64
III. Jahresfehlbetrag 660.000,95 510.027,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.371.959,68 711.958,73
B. Rückstellungen 70.500,00 15.900,00
C. Verbindlichkeiten 1.412.818,94 848.324,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 800.999,44 352.699,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 611.819,50 495.625,00
davon gegenüber Gesellschaftern 519.775,77 19.258,00
Summe Passiva 1.483.318,94 864.224,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gemäß der Unternehmensplanung der Geschäftsführung wurde der Jahresabschluss unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Herotime Charter GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Vilshofen an der Donau
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Passau
Register-Nr.: 10874

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauern betragen ein bis zehn Jahre.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Im Berichtsjahr waren keine erforderlich.

Liquide Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen i. H. der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Im Berichtsjahr lagen keine Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vor. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Realisierung der Umsatzerlöse erfolgt mit der vertraglichen Leistungserbringung.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Zusammensetzung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag ist aus nachfolgender Übersicht ersichtlich.



Art der Forderung zum


davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr


TEUR
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen

0,00
0,0

Vorjahr:
17,8
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen

14,8
8,3

Vorjahr:
20,0
0,0
sonstige Vermögensgegenstände

15,3
0,0

Vorjahr:
18,9
0,0
Summe

30,1
8,3

Vorjahr:
56,7
0,0


In den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Forderungen gegenüber Krankenkassen und Kautionen in Höhe von 1.470,00 EUR und 6.000,00 EUR ausgewiesen (Vorjahr: 302,40 EUR und 6.000,00 EUR).

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmer sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 10.057,28 EUR (Vorjahr: 20.032,24 EUR) enthalten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In diesem Posten sind ausschließlich Beträge enthalten, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Stammkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt unverändert zum Vorjahr 25.000,00 EUR und ist vollständig einbezahlt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  253.125,00 EUR (Vorjahr: 365.625,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.10.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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