Bechtle GmbHLiquidiert

59872 Meschede, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Arnsberg HRB 3527
Vorher
Wrede Systemhaus GmbH
Eingetragen
15.3.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Vertrieb von EDV- und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software); Durchführung von Schulungen, Organisatons- und Einsatzberatungen; Management von Projekten; Erstellung von Gutachten im Computer-Anwendungsbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Sagowski
seit 28.10.2008
Geschäftsführer
Frank Wrede
seit 28.10.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wrede Systemhaus GmbH

Meschede

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 166.940,00 92.195,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 565,00 1.048,00
II. Sachanlagen 166.375,00 91.147,00
B. Umlaufvermögen 2.597.477,96 2.207.185,47
I. Vorräte 61.970,60 69.187,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.777.170,43 1.283.828,49
III. Wertpapiere 0,00 654.258,31
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 758.336,93 199.911,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.464,40 4.677,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.766.882,36 2.304.057,47

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 1.329.659,33 947.767,96
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 922.767,96 588.619,13
III. Jahresüberschuss 381.891,37 334.148,83
B. Rückstellungen 773.269,52 766.406,00
C. Verbindlichkeiten 535.116,81 463.280,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten 128.836,70 126.602,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.766.882,36 2.304.057,47

Anhang

Wrede Systemhaus GmbH
59872 Meschede
 

 

 

 
A n h a n g 2 0 0 7

 
 

 

 
I. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB in Euro erstellt.

 
Die Gesellschaft rechnet zu den kleinen Kapitalgesellschaften i.S. des § 267 Abs. 1 HGB. Für die Gliederung des Jahresabschlusses werden die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Die Darstellung der Jahresabschlusszahlen wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

 
 
II. Erläuterungen der Bilanz
 

 
Anlagevermögen
 
Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. zu den steuerlichen Herstellungskosten (ohne Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen) vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen bzw. degressiven Methode ermittelt. Vermögensgegenstände deren Gesamtanschaffungs- bzw. Herstellungskosten im Einzelfall den Betrag von € 410,-- nicht überschreiten wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben (€ 6.232,90).

 

 
Vorräte
 
Die fertigen Erzeugnisse und Waren sind zu den Anschaffungskosten bewertet. Soweit im Einzelfall der beizulegende Wert niedriger war als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wurde dieser angesetzt.
 

Sonstiges Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken bilanziert. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

 
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu ebenfalls Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

 
Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vorausgezahlte Kfz-Steuern, Versicherungen und sonstige Kosten, die wirtschaftlich den folgenden Geschäftsjahren zuzuordnen sind.

 

 
Eigenkapital
 
Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Es wurde zum Nennwert angesetzt.

 

 
Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der Beträge ausgewiesen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten voraussichtlich erforderlich sein werden.

 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Gewährleistungsansprüche (T€ 559), rückständige Urlaube (T€ 86), Aufbewahrungspflicht (T€ 27), Prozesskosten (T€ 17), Tantiemen, Provisionen und Abfindungen (T€ 40), Berufsgenossenschaft und IHK (T€ 5) sowie voraussichtliche Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der sonstigen steuerlichen Beratung (T€ 7).
 
 
Verbindlichkeiten
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsanspruch angesetzt. Hinsichtlich der Restlaufzeiten wird auf die Angaben zu den jeweiligen Bilanzposten verwiesen.

 

 
III. Geschäftsführung
 
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Frank Wrede, Soest.
Auf die Angabe der Geschäftrsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

 

 
Meschede, den 11. September 2008

 
Wrede Systemhaus GmbH

 

 

 
_______________________
(Frank Wrede)

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 535.116,81 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 463.280,92 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 8.558,86 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.558,86 EUR.

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