CVJM Weiden gGmbHLiquidiert

92700 Weiherhammer, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 4404
Eingetragen
17.7.2014
Branche
JugendorganisationenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Die Errichtung und der Betrieb eines Begegnungs- und Kommunikationszentrums in Form eines Café-Restaurants in Weiden sowie die Organisation und Durchführung von Vorträgen, Seminaren, Lehrgängen, Informationsveranstaltungen und Jugendund Familienfreizeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Dominic Naujoks
seit 13.2.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

7 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 7 angezeigt

Christlicher Verein Junger Menschen Weiden e.V.
Germany
24.500 €
98.87%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CVJM Weiden gGmbH

Weiden i.d.OPf.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

Geschäftsjahr 2016
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   179,00
II. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
a) Sonstige Anlagen und Ausstattung   7.817,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 300,00  
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.500,00 1.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 99,70  
2. Sonstige Vermögensgegenstände 10.489,46 10.589,16
III. Kasse, Bank   10.947,42
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   439,63
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.880,53
E. Sonstige Aktiva 214,00
Summe AKTIVA 99.866,74

PASSIVA

    Geschäftsjahr 2016
EUR
A. Eigenkapital    
I. Stiftungskapital    
1. Errichtungskapital   25100
II. Ergebnisvorträge    
1. Mittelvorträge allgemein   -45.831,36
III. Stiftungsergebnis   -47.149,17
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   67.880,53
C. Verbindlichkeiten    
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 275,88  
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.815,33  
3. Sonstige Verbindlichkeiten 89.775,53 99.866,74
Summe PASSIVA   99.866,74

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

III. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

C. Sonstige Verpflichtungen

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Die Vorschriften für gemeinnützige Körperschaften gemäß der AO wurden beachtet.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gegenüber dem Vorjahr aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung an einer Stelle abgewichen. Die Position "Vorsteuer im Folgejahr abziehbar" wird auf der Aktiv-Seite ausgewiesen. In Höhe dieser Position ergibt sich eine Durchbrechung der Bilanzkontinuität zwischen den Schlussbilanzwerten zum 31.12.2014 und den Eröffnungsbilanzwerten zum 01.01.2015.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Soweit Gebäude vorhanden sind, wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Weitere Risiken, denen durch Rückstellungen Rechnung zu tragen wäre, waren nicht erkennbar.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Naujoks Dominic   gemeinschaftlich Schultstraße 22 a 92700 Kaltenbrunn

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Bauriedl Anton   gemeinschaftlich Hopfenweg 14 92637 Weiden

C. Sonstige Verpflichtungen

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt und genehmigt.

Nachrichten & Medien

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