Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 62422
Eingetragen
31.8.2004
Branche
Herstellung von Margarine u. ä. NahrungsfettenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Einrichtung und die Führung gastronomischer Betriebe unter der beim deutschen Patentamt registrierten Marke Lutter & Wegner zum Zwecke des späteren Betriebs.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Josef Laggner
seit 31.8.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
97.27%
I******* F******* v** S*********
0.94%

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Laggner Wein & Feinkost GmbH
Germany
26.000 €
97.20%
I******* v** S*********
250 €
0.94%
J**** T***** v** S*****
250 €
0.94%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Laggner GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 6.608.274,19 6.412.092,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 786,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3,00 786,00
II. Sachanlagen 103.069,00 58.127,50
1. technische Anlagen und Maschinen 1.070,00 1.566,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 101.999,00 56.561,50
III. Finanzanlagen 6.505.202,19 6.353.178,95
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.845.177,22 2.845.177,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 493.081,64 493.081,64
3. Beteiligungen 2.855.110,01 2.686.193,24
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 164.911,93 181.805,46
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 146.193,39 146.193,39
6. Genossenschaftsanteile 728,00 728,00
B. Umlaufvermögen 6.522.367,70 6.521.876,75
I. Vorräte 535.143,48 537.046,12
1. fertige Erzeugnisse und Waren 534.565,68 535.188,37
2. geleistete Anzahlungen 577,80 1.857,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.770.649,45 5.922.634,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 104.384,14 64.251,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.787.095,60 3.558.376,76
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 792.472,36 779.074,51
4. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 435,41 435,41
5. sonstige Vermögensgegenstände 1.086.261,94 1.520.496,36
III. Wertpapiere 13.750,31 14.541,16
1. sonstige Wertpapiere 13.750,31 14.541,16
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 202.824,46 47.654,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 112.498,53 122.870,20
Summe Aktiva 13.243.140,42 13.056.839,40

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 3.377.136,75 3.367.224,51
I. Gezeichnetes Kapital 26.750,00 26.750,00
II. Kapitalrücklage 81.684,90 81.684,90
III. Gewinnvortrag 3.268.701,85 3.258.789,61
B. Rückstellungen 2.096.184,55 1.982.768,38
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.636.590,00 1.511.737,00
2. Steuerrückstellungen 43.494,55 37.869,88
3. sonstige Rückstellungen 416.100,00 433.161,50
C. Verbindlichkeiten 7.641.481,46 7.552.534,42
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.014.901,26 1.130.201,33
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 31.216,79 34.369,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 489.406,52 500.427,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.529.504,33 1.487.743,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 815.863,66 839.717,79
6. sonstige Verbindlichkeiten 3.760.588,90 3.560.075,06
davon aus Steuern 163.749,94 150.614,65
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 37.089,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten 128.337,66 154.312,09
Summe Passiva 13.243.140,42 13.056.839,40

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Laggner GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amts-gericht Charlottenburg (Reg.Nr. HRB62422B).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-gesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 HGB). Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 II 2 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

II. Bewertungsmethoden

Das Ergebnis der Betriebsprüfung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde an die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres angepasst. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Von dem Wahlrecht Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter zu erfassen und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abzuschreiben, wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht zur Zahlung fälligen Steuern.

B. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Josef Laggner geführt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 06.12.2024.

06.12.2024, gez. Josef Laggner Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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