Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 206862
Vorher
Reinhardt Fahrzeugaufbereitung GmbH
Eingetragen
7.9.1993
Branche
UnternehmensberatungManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Consulting * strategische bis operative Managementberatung, * betriebswirtschaftliche Beratung, * Rechtsberatung, * Erstellung und Durchführung von Managementinterventionen, Managementschulungen und -trainings sowie diesbezügliche Erfolgsevaluationen. Management * Interimsmanagement, * Operatives und strategisches Management. Marktforschung (Market Research) * Sammlung, Aufarbeitung, Analyse und Interpretation von Daten über Märkte und Marktbeeinflussungsmöglichkeiten zum Zweck der Informationsgewinnung für Management-Entscheidungen, z.B. in Form von: - Marktanalysen - Feldstudien und experimenten - Interviews. Services * Mobilitätsdienstleistungen: Autovermietung, Car Sharing, Fahrzeugaufbereitung, Zulassungsdienst, Facility Management. * Eventmanagement. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Steffi Fritze
seit 5.6.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Postengang 111, 06526 Sangerhausen
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reinhardt Fahrzeugaufbereitung GmbH

Sangerhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 2.836,31 4.592,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.836,31 3.968,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 624,19
B. Rechnungsabgrenzungsposten 5,00 35,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.562,40 20.327,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.403,71 24.954,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
B. Kapitalrücklage 3.500,00 3.500,00
C. Bilanzverlust 47.626,99 49.391,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.562,40 20.327,11
E. Rückstellungen 3.700,00 3.700,00
F. Verbindlichkeiten 17.703,71 21.254,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.403,71 24.954,73

Anhang

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert, bzw. einem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in Anlage 3 dargestellt, aus der sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben. Anlage 3 ist Bestandteil dieses Anhangs.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr von TEUR 0.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern von TEUR 0.

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Frau Fritze.

Der Gewinnverwendungsvorschlag lautet wie folgt:

EUR

Verlustvortrag 49.391,70

Jahresüberschuss 1.764,71

Gewinnausschüttung 0,00

Gewinnvortrag auf

neue Rechnung 47.626,99

Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Sangerhausen, den 25. April 2012

..........................................................................

gez. Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.4.2012.

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