Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 51349
Eingetragen
1.10.2004
Branche
Künstler- und ModelagenturenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
Die Ausbildung, Förderung und Vermittlung von Models und Künstlern jeder Art sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte wie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art sowie die Produktion im gesamten Bereich der Medien.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ALTEA GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.944,00 6.752,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.109,00 5.508,00
II. Sachanlagen 835,00 1.244,00
B. Umlaufvermögen 108.234,99 91.772,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.152,24 29.759,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.082,75 62.013,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.479,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 173.481,94 150.604,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 283.660,93 250.608,95

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 175.604,56 149.721,26
III. Jahresfehlbetrag 22.877,38 25.883,30
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 173.481,94 150.604,56
B. Rückstellungen 30.875,00 13.380,00
C. Verbindlichkeiten 252.455,93 237.228,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 330,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 283.660,93 250.608,95

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 30.152,24 € 0,00 € 29.759,88 € 0,00 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter von € ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € .

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:

Verlustvortrag zum 31. Dezember 2013: 175.604,56 €

Jahresfehlbetrag 2014: 22.877,38 €

Bilanzverlust zum 31. Dezember 2014: 198.481,94 €

davon durch Eigenkapital gedeckt: 25.000,00 €

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 173.481,94 €

Zur Abwendung der Überschuldung trat Herr Dr. Bernard gr. Broermann gemäß Rangrücktrittsvereinbarung vom 15.05.2013 mit seinen Darlehensforderungen in Höhe von 224.986,62 € hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderungen nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die übrigen Verbindlichkeiten der GmbH übersteigenden sonstigen Vermögen bedient zu werden braucht. Die Rangrückrittsvereinbarung enthält eine aufschiebend bedingte Erlassvereinbarung, wonach die Darlehensforderungen erlöschen, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft formal eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Honorare, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Aufbewahrungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 252.455,93 € 6.062,08 € 224.986,62 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 237.228,95 € 1.003,20 € 224.986,62 €

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Simic, Irena Geschäftsführerin

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Bildung von Bewertungseinheiten

Die Gesellschaft hat keine Bewertungseinheit gebildet.

Ausschüttungssperre

Es liegt kein zur Ausschüttung gesperrter Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankfurt am Main, den 15.10.2015

Gezeichnet Irena Simic

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.10.2015.

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