Stammdaten

Register
Amtsgericht Weiden i. d. OPf (Weiden) HRB 2303
Eingetragen
17.1.2001
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Die Entwicklung, die Produktion, die Installation und der Handel mit Geräten der Wäge- und Elektrotechnik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Denzler
seit 22.1.2014
Prokura
Siegfried Janner
seit 28.7.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Siegfried Janner
92708 Mantel
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Janner Waagen GmbH

Mantel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 562.705,00 595.954,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 262.890,00 295.833,00
II. Sachanlagen 299.815,00 300.121,72
B. Umlaufvermögen 2.573.433,69 2.448.485,06
I. Vorräte 846.746,80 631.306,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.580.942,54 1.635.569,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145.744,35 181.608,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 87.085,98 90.581,12
Summe Aktiva 3.223.224,67 3.135.020,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 966.188,22 943.746,36
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 11.866,98 11.866,98
III. Bilanzgewinn 924.321,24 901.879,38
B. Einlagen stiller Gesellschafter 300.000,00 300.000,00
C. Rückstellungen 119.221,00 89.776,00
D. Verbindlichkeiten 1.837.815,45 1.801.498,54
Summe Passiva 3.223.224,67 3.135.020,90

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Janner Waagen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungenzur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte unter Beachtung handelsrechtlicher Vorschriften für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse und Waren sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die Wertansätze der sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung (notwendiger Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 10 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 217.174,50 (Vorjahr: Euro 267.155,80).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschuld

- Bürgschaft

- Sicherungsübereignung bestimmter Wirtschaftsgüter

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Die Bilanzierung erfolgte nach der Verwendung des Jahresergebnisses.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

- Siegfried Janner

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Der Stand der Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer entwickelte sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Kreditentwicklung Betrag
Stand der Kredite am 01.01.2023 357.700,46 Euro
Rückzahlungen 36.637,84 Euro
Neuvergaben 81.505,03 Euro
= Stand am 31.12.2021 402.567,65 Euro

Kreditkonditionen

Zinssatz 3,34 %
Laufzeit unbefristet

Betriebsgröße

Die Berichtsfirma ist zum Abschlusszeitpunkt im Sinne der Vorschrift des § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch und stellt keinen Lagebericht auf.

 

Mantel, 02.04.2025

Gez. Siegfried Janner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.4.2025.

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