SÖS GmbHLiquidiert

46535 Dinslaken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 10323
Vorher
Dabéos GmbH
Eingetragen
6.12.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernBau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation
Gegenstand
ist 1. Elektro-Umwelttechnik und Bautenschutz. 2. Die Gesellschaft ist zur Vornahme der damit zusammenhängenden Geschäfte berechtigt.

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Schaum
seit 12.4.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dabéos GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 402.805,00 271.023,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.426,00 0,00
II. Sachanlagen 388.379,00 258.023,00
III. Finanzanlagen 13.000,00 13.000,00
B. Umlaufvermögen 340.561,43 596.259,41
I. Vorräte 99.977,02 53.680,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 214.793,98 477.476,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.851,76 33.949,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.790,43 65.102,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.769,06 17.284,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 755.135,49 884.566,48

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 121.824,61 122.341,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 97.341,09
III. Bilanzgewinn 96.824,61 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 23.320,00 140.000,00
C. Rückstellungen 8.342,00 29.084,51
D. Verbindlichkeiten 601.648,88 593.140,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 433.492,72 405.636,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 755.135,49 884.566,48

Anhang




1. Allgemeines
 Der Jahresabschluss der Dabéos GmbH zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
 Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB wurden angewandt.
 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.
 Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 und 288 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungen
 Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
 Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
 Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
 Die Finanzanlagen (Rückdeckungsanspruch aus Lebens-versicherung) wurden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungs-kapital einschließlich Überschußguthaben angesetzt.
 Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
  Forderungen sind zu den in Rechnung gestellten Beträgen ausgewiesen. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Pauschalwertberichtigungen wird in steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen.
 Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
  Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.



3. Einzelangaben zur Bilanz
Anlagevermögen
 Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagegitter dargestellt.
Vorräte
 Es existieren in Arbeit befindliche Aufträge in Höhe von Euro 24.272,34 und geleistete Anzahlung in Höhe von Euro 75.704,68.
Forderungen
Es bestehen Forderungen in Höhe von insgesamt  Euro 214.793,98
gegenüber Kunden  Euro 107.914,30
gegenüber Unternehmen (Beteiligung) Euro 50.201,76
gegenüber Personal Euro 650,00
sonstige Forderungen Euro 56.027,92
 Forderungen gegenüber der Gesellschafterin bestehen nicht.
  Verbindlichkeiten
Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt Euro 601.648,88:
gegenüber Lieferanten Euro 238.556,07
gegenüber Lieferanten (Anzahlungen) Euro 0,00
gegenüber Kreditinstituten Euro 86.289,23
gegenüber der Gesellschafterin Euro 43.312,61
sonstige Verbindlichkeiten Euro 233.490,97
4. Sonstige Angaben
  Wirtschaftsjahr
 Das Wirtschaftsjahr umfasst den Zeitraum 01.01. - 31.12.2007.
  Tätigkeit
 Die Geschäftstätigkeit wurde im Wirtschaftsjahr 2001 aufgenommen.
  Geschäftsführung
 Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Steffi Schaum geführt.
Es wurde ein Bilanzgewinn (Vortrag auf neue Rechnung) in Höhe von Euro 96.824,61 festgestellt.


Vergütungen
 Die Vergütung der Geschäftsführerin für Ihre Tätigkeit im Jahre 2007 wurde im Jahresabschluss gesondert ausgewiesen.
Dinslaken, den 10. September 2009


     
Dabéos GmbH
 GF: Steffi Schaum
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.312,61 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.116,87 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 38.554,32 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

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