DCC Academy GmbH
Selbe AdresseErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Hans Aurel Julius Albrecht seit 17.7.2018 | Geschäftsführer |
Markus Schünemann seit 17.7.2018 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
F********* M******* | 1.33% |
E***** M******* | 1.27% |
| 0.00% |
Eigentümerstruktur und Kapitalverteilung des Unternehmens
5 von 26 Anteilseignern sichtbar
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Lano Software GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die Guthaben bei Kreditinstituten und anderen Payment-Providern sind zum Nennwert angesetzt. Die im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthaltenen Abgrenzungen entsprechen den zeitanteiligen Vorleistungen. Die aktiven latenten Steuern beinhalten die zukünftigen Ertragsteuererentlastungen aufgrund der bestehenden Verlustvorträge. Die Nutzbarkeit der Verlustvorträge wurde durch eine steuerliche Planungsrechnung über die nächsten fünf Jahre nachgewiesen. Passive latente Steuern auf Grund von temporären Differenzen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz wurden dabei in Abzug gebracht. Zur Berechnung der latenten Steuern wurde der Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer-Messzahl von 3,5 % und der Hebesatz von 410 der Gemeinde Berlin herangezogen. Die Gesellschaft macht weiterhin von den Möglichkeiten gebrauch, § 274 HGB (Ausweis latenter Steuern) freiwillig anzuwenden und einen aktiven Überhang an latenten Steuern in der Bilanz auszuweisen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden im Zeitpunkt ihres Entstehens mit dem Wechselkurs von diesem Tag umgerechnet. Am Bilanzstichtag werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Angaben zur Bilanz Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 3.412.850,83 (Vorjahr: EUR 1.009.610,65) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 33.530,00 (Vorjahr: EUR 533.761,95) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 33.530,00 (Vj: EUR 533.761,95) enthalten. Die Darlehen gegenüber Gesellschaftern haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Latente Steuern Die passiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus Bilanzdifferenzen bei den selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen (EUR 255.443,75) sowie auf geleistete Anzahlungen und Entwicklungskosten für It-Tools (EUR 97.060,05). Insgesamt ergeben sich passive latente Steuern von EUR 356.667,95. Bei der Berechnung von aktiven latenten Steuern wurden nutzbare steuerliche Verlustvorträge zu Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von jeweils EUR 8.748.540,60 berücksichtigt. Diese steuerlichen Verlustvorträge können gemäß der steuerlichen Planungsrechnung innerhalb der nächsten 5 Jahre steuermindernd genutzt werden. Insgesamt ergibt sich ein saldierter Überhang aus aktiven latenten Steuern von EUR 2.283.204,18. Sonstige Angaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 39. Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Aurel Albrecht (Geschäftsführer) und Herrn Markus Schünemann (Geschäftsführer) wahrgenommen. Nachtragsbericht Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 4.968.155,79 (Vorjahr EUR 0,00) aus. Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind, da verschiedene Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und Verbesserung der Ertragslage getroffen wurden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass zum Bilanzstichtag Wandeldarlehen in Höhe von EUR 10.535.792,61 bestehen. Für die Wandeldarlehen besteht jeweils ein Rangrücktritt sowie ein Umwandlungsrecht in Eigenkapital von Seiten der Darlehensgeber und Darlehensnehmer. Von dem Umwandlungsrecht in Eigenkapital wurde im Zuge einer weiteren Finanzierungsrunde im 1. Quartal 2023 Gebrauch gemacht. Durch den Abschluss einer sich anschließenden Finanzierungsrunden im 2. Quartals 2023 stehen der Gesellschaft ausreichend finanzielle Mittel zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung. Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, den vollständigen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 6.746.397,86 auf neue Rechnung vorzutragen. Berlin, 23. Juli 2023 Geschäftsführung sonstige Berichtsbestandteile
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