HoverCam Views GmbHLiquidiert

13507 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 91643
Vorher
Greenwich Garden GmbH
Eingetragen
24.6.2004
Branche
Bildentwicklung, -bearbeitung und Erbringung sonstiger fotografischer DienstleistungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Fotografien und Video-, insbesondere Luftbildaufnahmen; Dienstleistung im Multimediabereich und Softwareentwicklung.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Dr. Wünscher
seit 24.2.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Greenwich Garden GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.239,00 4.539,00
I. Sachanlagen 12.239,00 4.539,00
B. Umlaufvermögen 35.587,52 15.126,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.537,53 8.524,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.049,99 6.601,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 133.873,74 148.435,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 181.700,26 168.101,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 173.435,82 182.181,98
III. Jahresüberschuss 14.562,08 8.746,16
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 133.873,74 148.435,82
B. Rückstellungen 1.150,00 1.850,00
C. Verbindlichkeiten 180.550,26 166.251,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 181.700,26 168.101,47

Anhang

Handelsrechtlicher Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Abweichungen zum Vorjahr sind nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis waren nicht erforderlich.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Abschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des deutschen Handelsgesetzbuches maßgebend.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis degressiv abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Rückstellungen

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-keiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Er-füllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der

Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 Euro ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Verschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des In-solvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden:

Rangrücktrittsvereinbarung mit Herrn Dr. Torsten Wünscher als Geschäftsführer der Firma Liskon Med GmbH in Höhe von 35.000,00 Euro

Rangrücktrittsvereinbarung mit Herrn Dr. Torsten Wünscher in Höhe von 100.000,00 Euro

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit über fünf
Jahren
Vorjahr
Verbindlichkeiten 180.550 180.550 166.191 0,00 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 67.826,19 Euro (Vj. 49.607,73 Euro) und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 100.734,14 Euro (Vj. 102.527,00 Euro) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Berichtzeitraum:

Herr Dr. Torsten Wünscher, Berlin

Er ist vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Geschäftsführung bestätigt hiermit, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Ab-grenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle er-forderlichen Angaben gemacht sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Angabe zur Feststellung:

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.2.2012.

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