Aschenschwandtner GmbH

Ostring 10, 73269 Hochdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 211758
Eingetragen
20.11.1984
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Schlaf-, Ess- und Wohnzimmermöbeln
Gegenstand
Schreinerarbeiten aller Art, insbesondere Inneneinrichtungen wie die Fertigung und der Einbau von Küchen und Möbeln aller Art, ferner der Handel mit solchen Erzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Georg Aschenschwandtner
Ziegelhofstraße 24, 73269 Hochdorf
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Aschenschwandtner GmbH

Hochdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   1598,00   4138,00
III. Finanzanlagen   2661,80   2435,04
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   11366,41   13741,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   6578,10   3251,37
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   157,16   223,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten   600,00   600,00
Summe Aktiva   22961,47   24389,35

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25564,59   25564,59
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -80586,29   -82836,49
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   7746,65   2250,20
B. Rückstellungen   3700,00   3700,00
C. Verbindlichkeiten   66536,52   75711,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   22961,47   24389,35

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

1.1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 S.2 HGB wurde beachtet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. ermittelt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.2. Angaben zur Bilanz

1.2.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

  EUR Ansch-Wert 01.01.2011 31.12.2011 EUR Zugang Umbuchung EUR Abgang Umbuchung EUR Abschreibung kumuliert 01.01.2011 31.12.2011 EUR Buchwert 01.01.2011 31.12.2011 EUR Abschreibung Zuschreibung
A. ANLAGEVERMÖGEN            
I. Sachanlagen            
1. Maschinen 56.338,62 0,00 0,00 56.243,62 95,00 73,00
  56.338,62 0,00 0,00 56.316,62 22,00 0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.998,12 224,42 0,00 18.135,12 1.863,00 824,42
  20.222,54 0,00 0,00 18.959,54 1.263,00 0,00
3. Kraftfahrzeuge 22.268,66 0,00 11.070,38 20.088,66 2.180,00 1.866,00
  11.198,28 0,00 0,00 10.885,28 313,00 0,00
SUMME ANLAGENSPIEGEL 98.605,40 224,42 11.070,38 94.467,40 4.138,00 2.763,42
  87.759,44 0,00 0,00 86.161,44 1.598,00 0,00

1.2.2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

  EUR Gesamtbetrag EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.542,22 6.542,22
Vorjahr 3.234,84 3.234,84
2. sonstige Vermögensgegenstände 35,88 35,88
Vorjahr 16,53 16,53
  6.578,10 6.578,10
Vorjahr 3.251,37 3.251,37

1.2.3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten enthält Kosten die das Folgejahr betreffen

1.2.4. Sonstige Rückstellungen

  EUR Stand 01.01.2011 EUR Zuweisung EUR Stand 31.12.2011
1. sonstige Rückstellungen 3.700,00 0,00 3.700,00
Vorjahr 1.000,00 2.700,00 3.700,00

1.2.5. Verbindlichkeiten

  EUR Gesamtbetrag EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
B. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23,94 23,94
Vorjahr 2.128,68 2.128,68
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 40.101,03 40.101,03
Vorjahr 46.337,00 46.337,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Vorjahr 2.000,00 2.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -138,04 -138,04
Vorjahr 566,55 566,55
5. sonstige Verbindlichkeiten 26.549,59 26.549,59
Vorjahr 24.678,82 24.678,82
davon aus Steuern 2.276,41 2.276,41
Vorjahr 1.849,75 1.849,75
  66.536,52 66.536,52
VORJAHR 75.711,05 75.711,05

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288, 2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

3. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Georg Aschenschwandtner

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

4. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 40.101,03 (Vorjahr: € 46.337,--).

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.10.2012

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