Technoly GmbHLiquidiert

10967 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94205
Eingetragen
20.9.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Der Vertrieb von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Installation, des Supports und anwenderspezifischer Programmierung im Zusammenhang mit der Lieferung von EDV Produkten sowie die Beratung, Schulung und Projektierung.

Historie

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Management

NameRolle
Silvio Kästner
seit 5.2.2018
Geschäftsführer
Alexander Staerck
seit 20.9.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Technoly GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 9.473,49 3.181,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.331,00 3.180,00
III. Finanzanlagen 2.141,49 0,00
B. Umlaufvermögen 93.444,67 67.549,97
I. Vorräte 7.276,32 7.838,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.757,56 58.748,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 410,79 962,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 797,98 812,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.716,14 71.543,90

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 28.459,93 25.601,79
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 601,79 -951,58
III. Jahresüberschuss 2.858,14 1.553,37
B. Rückstellungen 7.093,92 5.690,00
C. Verbindlichkeiten 68.162,29 40.252,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.162,29 40.252,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.716,14 71.543,90

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2011 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt. Die Vorjahreszahlen wurden im Hinblick auf die Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz mit Ausnahme des Ausweises der nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen nicht angepasst.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 410,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Bei der Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden in die Herstellungskosten einbezogen: Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Forderungen / Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs zum Anschaffungszeitpunkt umgerechnet. Bank- und Kassenbestände in fremder Währung wurden mit dem Kurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,00 EUR wurden zu 0 % einzelwertberichtigt. Für die übrigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % des Nettobetrages vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen wie folgt enthalten:

- Berufsgenossenschaft 2011 972,46 EUR
- Veröffentlichung Jahresabschluss 2011 214,07 EUR

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

- Alexander Staerck

- Jörg Flachowsky

An Herrn Jörg Flachowsky wurde ein Darlehen in Höhe von 6.000,00 EUR ausbezahlt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Berlin

gez. Alexander Jörg Staerck Flachowsky

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2013 festgestellt.

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