REALPROF GmbHLiquidiert

12529 Schönefeld, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 23874
Eingetragen
24.1.2011
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Der Verkauf von Kaminen, Solarenergieanlagen, Wärmepumpen, Heiztechnik und dem nötigen Zubehör für CO2 neutrale Brennstoffe sowie der Groß- und Einzelhandel in diesem Bereich und der Handel mit Holz und Brennstoffen. Der Kauf und Verkauf von Immobilien - außer der in § 34 c GewO aufgeführten Geschäfte - , der Kauf, der Verkauf und die Realisierung von Forderungen und Beteiligungen an Gesellschaften sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung eigenen Grundbesitzes.

Historie

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Management

NameRolle
Raphael Seeberger
seit 25.2.2014
Prokura
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

REALPROF GmbH

(vormals: Kaminwerk Kratki Handels- GmbH)

Zossen

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 947,00 598,00
I. Sachanlagen 447,00 598,00
II. Finanzanlagen 500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 17.044,55 25.518,67
I. Vorräte 0,00 1.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.175,60 20.906,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.016,03 6.016,03
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 5.300,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.868,95 3.411,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 17.991,55 26.116,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 14.823,57 24.827,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 172,62 0,00
III. Jahresfehlbetrag 10.003,81 172,62
B. Rückstellungen 760,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 2.407,98 689,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.407,98 689,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 17.991,55 26.116,67

Anhang


  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
Keine
Forderungen
7.890,66
Verbindlichkeiten
keine


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

   Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.016,03 (Vorjahr:
Euro 6.016,03).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 2.407,98 (Vorjahr: Euro 689,29).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Vadim Fetter
26.11.1984
bis 19.02.2011
Didem Seeberger
22.11.1968
ab 19.02.2011


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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