Digitalgenossen eG

Mainz

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz GnR 40021
Eingetragen
5.3.2013
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Beratung, Entwicklung, Umsetzung und Pflege von digitalen Marketingmaßnahmen für Unternehmen, u.a. Webseiten, Apps, Online-Kampagnen, CRM Tools, Social Media-Konzepte etc..

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Knapp
seit 26.2.2024
Liquidator

Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Digitalgenossen eG

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 16.833,00 24.968,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 6.829,00 7.965,00
III. Finanzanlagen 10.001,00 17.000,00
B. Umlaufvermögen 475.011,42 867.312,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 293.749,78 397.386,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 181.261,64 469.926,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.168,80
Aktiva 491.844,42 893.449,46

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 379.712,77 658.123,22
I. Geschäftsguthaben 50.000,00 86.000,00
davon der verbleibenden Mitglieder 50.000,00 50.000,00
davon aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,00 36.000,00
II. Ergebnisrücklagen 259.623,22 524.126,02
III. Jahresüberschuss 70.089,55 47.997,20
B. Rückstellungen 29.918,80 41.267,42
C. Verbindlichkeiten 82.212,85 136.615,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 82.212,85 136.615,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 57.443,60
Passiva 491.844,42 893.449,46

7. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Digitalgenossen eG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00  ( Vorjahr Euro 0,00 )

Es bestehen keine Forderungen an den Vorstand oder die Aufsichtsräte.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 82.212,85 (Vorjahr: 136.615,22Euro)
Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:


Gesetzliche
Gesetzliche
Andere Ergebnis-
Andere Ergebnis-

Rücklagen
Rücklagen
rücklagen
rücklagen

Geschäftsjahr
Vorjahr
Geschäftsjahr
Vorjahr
Anfangsbestand
86.000,00 €
86.000,00 €
438.126,02 €
404.289,99 €
Einstellung aus Jahresüberschuss




Geschäftsjahr
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33.836,03 €
Minderung durch Ausschüttung


264.502,80 €

Endbestand
86.000,00 €
86.000,00 €
173.623,22 €
438.126,02 €
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss per 31.12.2022 wie folgt zu verwenden:




Zuführung zur gesetzlichen Rücklage gem §7Nr.2 GenG i.V.m. §2 der Satzung 



0,00 €
Ausschüttung



70.089,55 €
weitere Zuführung zur gesetzlichen Rücklage



0,00 €
Zuführung zur anderen Ergebnisrücklage



0,00 €
Summe



70.089,55 €
Sonstige Angaben




Mitgliederbewegung
Zahl der
Anzahl der



Mitglieder
Geschäftsanteile


Anfangsbestand
3
86


Zugang
0
0


Abgang
0
36


Umschichtung
0
0


Ausschluss
0
0


Endbestand
3
50


Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt 1.000,00 €




Das Mindestkapital der Genossenschaft beträgt 80% des Gesamtbetrags der Geschäftsguthaben zum Ende




des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, mithin 68.800,00 €




Die Gesellschaft ist Mitglied im Hessischen Genossenschaftsverband e.V., 63263 Neu Isenburg




Geschäftsführung




Vorstand

ausgeübter Beruf


Alexander Knapp

Unternehmensberater


Satzungsgemäß wird auf die Bildung eines Aufsichtsrates bis zu einer Anzahl von




20 Genossenschaftsmitgliedern verzichtet.





Unterschrift der Geschäftsleitung

Mainz, 26.10.2023

gez Alexander Knapp
Ort, Datum

Unterschrift

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 26.10.2023

festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2023 festgestellt.

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