SKIncentive
GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
69,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
69,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
69,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.956,81 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
105,06 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
105,06 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.851,75 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
15.025,81 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
14.431,24 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 3.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
10.416,14 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
152,62 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| D.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| E.
sonstige Rückstellungen |
35,00 |
| F.
Verbindlichkeiten |
559,57 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
559,57 |
| G.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
15.025,81 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
14.458,60 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
-10.567,46 |
| 6.
Personalaufwand |
-21,50 |
| 7.
Abschreibungen |
-73,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-4.136,35 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
| c)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
| d)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-903,95 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-234,74 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-649,80 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-2.347,86 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
189,66 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-150,05 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-2,57 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
152,62 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Bewertung
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten
Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend
zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des
Aktiengesetzes beachtet worden.Auf die Rechnungslegung der
Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 4 HGB Anwendung. Gliederung Die Gliederung der Bilanz
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den
§§266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und
Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Währung Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt
2. Angaben zu den einzelnen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde mit Anschaffungs-, bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, bewertet, Hierbei wurden die
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach der
linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen
Nutzungsdauer abgeschrieben.Geringwertige
Wirtschaftgüter wurden bei Zugang im Wirtschaftsjahr
voll abgeschrieben. Die Erinnerungswerte wurden
unverändert fortgeführt.
Vorräte
Vorräte bestehen keine.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag unter
Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.
Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit
überprüft. Einzelwertberichtigungen waren nicht
vorzunehmen.Guthaben bei Kreditinstituten Die
flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.
Rechnungsabgrenzungsposten Die nach § 246 HGB
ausweispflichtigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden zu
ihren Nennbeträgen bilanziert.
Eigenkapital
Das Eigenkapital wurde zu Nennbeträgen bewertet.
Rückstellungen Rückstellungen wurden entsprechend
der Vorschriften des § 249 HGB gebildet und nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und
wurden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme
angesetzt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit
den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Abzinsungen
auf die Verbindlichkeiten waren nicht vorzunehmen.
Bewertungsgrundsätze Die Bewertungsgrundsätze
blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
3. Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem
Jahr.
Eigenkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
25.000,00 EUR. Im Geschäftsjahr wurden keine
Kapitalerhöhungen durchgeführt.
Kapitalrücklage
Eine Kapitalrücklage bestand nicht.
Pensionsrückstellungen Pensionszusagen bestehen nicht
Sonstige Rückstellungen
Die bestehenden Rücklagen wurden
aufgelöst.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die
Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten: bis zu
einem Jahr: EUR 559,57 - davon aus Steuern EUR 559,57 -
davon im Rahmen der soz. Sicherheit EUR 0,00· bis zu
5 Jahre EUR 0,00· mehr als 5 Jahre: EUR 0,00 EUR
559,57 Typisch stille Beteiligungen bestehen nicht.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestanden sonstigen Verpflichtungen.
Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse
bestehen nicht.
4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.Des Weiteren verzichtet
die Gesellschaft unter Berufung auf die
größenabhängigen Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften gem. § 326 S. 2 HGB auf
weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.
5. Sonstige Angaben
Unternehmensorgane Während des abgelaufenen
Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Person geführt:Herrn
Florian Rubner Zugunsten des Vorstandes wurden keine
Haftungsverhältnisse eingegangen.
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer Herr Florian Rubner
München, den 03.04.2012
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
31.12.2011
EUR |
| Verbindlichkeiten |
559,57 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| erhaltene
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
559,57 |
|