Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 67229
Vorher
Ambulante Krankenpflege E. Walter GmbH
Eingetragen
24.9.2009
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Leistungen der ambulanten Krankenpflege.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas AdamzikThomas Adamzik Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)+1
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

WHS Management GmbH
Germany
90.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ambulante Krankenpflege E. Walter GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 49.299,00 46.424,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.232,00 692,00
II. Sachanlagen 35.067,00 45.732,00
B. Umlaufvermögen 1.400.108,71 1.191.274,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 705.082,24 850.650,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.750,00 10.750,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 695.026,47 340.623,68
Aktiva 1.449.407,71 1.237.698,50

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.020.581,43 559.774,01
I. Gezeichnetes Kapital 91.000,00 91.000,00
II. Kapitalrücklage 52.368,34 52.368,34
III. Bilanzgewinn 877.213,09 416.405,67
davon Gewinnvortrag 416.405,67 446.628,60
B. Rückstellungen 189.638,00 203.848,00
C. Verbindlichkeiten 239.188,28 474.076,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 239.188,28 474.076,49
Passiva 1.449.407,71 1.237.698,50

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Ambulante Krankenpflege E. Walter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) und des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Ausübung des Wahlrechtes gemäß § 8 PBV nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird wie in den Vorjahren das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Bei der Erstellung der Bilanz wird die Gliederungsvorschrift nach § 266 Abs. 2 HGB zu Grunde gelegt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wird gemäß der Erleichterung des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht erstellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von. 2,5 % auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 


1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten und sind wie folgt gesichert: 

Art der Verbindlichkeit  Restlaufzeit bis zu einem Jahr  Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren  Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren  Summe 
  EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  16.917,65 0,00  0,00  16.917,65
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  124.995,12 0,00  0,00  124.995,12
Sonstige Verbindlichkeiten   97.275,51 0,00  0,00    97.275,51
239.188,28        0,00 0,00   239.188,28
  davon durch Pfandrecht u.ä. Rechte gesichert   Art der Sicherheit 
  EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  16.917,65 Branchenübliche Eigentumsvorbehalte
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  0,00  ./.
Sonstige Verbindlichkeiten  0,00  ./.



3. Haftungsverhältnisse 
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse für fremde Verbindlichkeiten.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG 

Gegenüber Gesellschaftern bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
124.995,12
Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführerin: Anna-Katharina Rattay, Kauffrau, Hennef
Geschäftsführer: Georg Schumacher, Kaufmann, Köln  

Unterschrift der Geschäftsleitung 

 

Köln, 17.07.2023 Anna-Katharina Rattay  Georg Schumacher              

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2023 festgestellt.

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