Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 260831
Eingetragen
18.4.1977
Branche
Herstellung von TurbinenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Maschinenteilen und sonstigen industriellen Anlagen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Weh
seit 5.4.2016
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

71566 Althütte, Im Weiler 20
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Helix GmbH

Winnenden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.771.867,37 941.792,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.029,00 4.558,00
II. Sachanlagen 1.681.852,85 874.248,71
III. Finanzanlagen 86.985,52 62.985,52
B. Umlaufvermögen 3.108.622,58 3.013.791,49
I. Vorräte 1.072.207,58 1.104.648,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.163.186,73 950.175,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 873.228,27 958.968,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.807,69 14.101,76
Aktiva 4.918.297,64 3.969.685,48

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.100.361,90 2.405.561,94
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 2.379.561,94 1.477.757,65
III. Jahresüberschuss 694.799,96 901.804,29
B. Rückstellungen 674.347,00 679.690,00
C. Verbindlichkeiten 1.143.588,74 884.433,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 661.666,05 784.433,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 481.922,69 100.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 32.238,00 32.238,00
Passiva 4.918.297,64 3.969.685,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die HELIX GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften sowie des GmbHG aufgestellt und ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den geltenden besonderen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 265 Abs. 1 S. 2, § 266 ff HGB).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Helix GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Winnenden
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 260831

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Zugänge im Berichtsjahr bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Wertpapiere des Anlagevermögens zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, sowie sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Passivierungspflichtige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemes- sen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen nach der Verrechnung mit der Rückdeckungsversicherung EUR 472.228,00.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB). Sie sind nach PUC-Methode (Projected-Unit-Credit) errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird ein Rechnungszins von 1,82 % (Vj.: 1,78) bei der Bewertung zugrunde gelegt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 241.877,67 (Vj.: EUR 258.328,67). Der Ausweis erfolgt unter den sonstigen Vermögensgegenständen.

2. Pensionsrückstellungen

Die Verpflichtung aus der Pensionszusage ist teilweise durch Vermögensgegenstände gesichert, die ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtungen dienen und dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen sind. Sie wurden nach den BilMoG-Bestimmungen (§ 246 Abs. 2 S. 2 HGB) im Geschäftsjahr mit den zugrundeliegenden Verpflichtungen verrechnet. Es handelt sich hierbei um Rückdeckungsversicherungen. Der in der nachfolgenden Tabelle genannte Zeitwert der Rückdeckungsversicherungen ergibt sich aus den entsprechenden Versicherungsgutachten zum Bilanzstichtag.

31.12.2023
TEUR
Erfüllungsbetrag der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen 1.261
Beizulegender Wert des angelegten Vermögens 789
Nettowert der Verpflichtungen aus Zeitwertkonten (Rückstellung) 472
Anschaffungskosten des angelegten Vermögens 789

3. Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit Stand davon mit einer Restlaufzeit Sicherheit
31.12.2023
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 - 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 439.599,54 57.676,85 381.922,69 0,00 Sicherungs- übereigung, Bürgschaften
(Vorjahr) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 19.190,00 19.190,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.058,83 134.058,83 0,00 0,00 Eigentumsvorbehalte *
(Vorjahr) (112.489,96) (112.489,96) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 550.740,37 450.740,37 100.000,00 0,00
(Vorjahr) (771.943,58) (671.943,58) (100.000,00) (0,00)
- davon aus Steuern - 27.343,28 27.343,28
(Vorjahr) (288.280,24) (288.280,24)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 39.604,54 39.604,54
(Vorjahr) (41.036,33) (41.036,33)
Gesamtsumme 1.143.588,74 661.666,05 481.922,69 0,00
(Vorjahr) (884.433,54) (784.433,54) (100.000,00) (0,00)

* Mit Ausnahme nicht einzeln ermittelter Verbindlichkeiten, für die keine Eigentumsvorbehalte bestehen.

4. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 32.238,00 (Vj.: EUR 32.238,00). Der Ausweis erfolgt unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

5. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 127.920,00 (Vj.: EUR 127.920,00) sonstige finanzielle Verpflichtungen. Dabei handelt es sich um mehrjährige Verpflichtungen aus Mietverträgen gegenüber dem Besitzunternehmen.

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftjahr wurden durchschnittlich 30 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

2. Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 694.799,96 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Winnenden, den 24.6.2024

Armin Weinbrenner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2024 festgestellt.

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