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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz und GuV in EUR
Zeitraum: 01.01.10 - 31.12.10/Status:
Verbucht
Bilanz
Aktiva
|
Position |
Saldo |
Saldo Vorjahr |
| B.
Umlaufvermögen |
|
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| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
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| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
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| 1400 Ford. a. Lief. u.
Leist. |
714,00 |
|
-20,00 |
|
| Summe 1. Forderungen aus
Lieferungen und |
|
714,00 |
|
-20,00 |
| Leistungen |
|
|
|
|
| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
221,14 |
|
|
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| 1755 Verrechnungskonto
Lohn u. Gehalt |
73,34 |
|
|
|
| Summe 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
294,48 |
|
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
1.008,48 |
|
-20,00 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro |
|
|
|
|
| 1000 Kasse |
253,31 |
|
453,15 |
|
| 1200 Bank |
5.920,18 |
|
7.524,13 |
|
| 1210 PayPal |
|
|
384,95 |
|
| Summe IV. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro |
|
6.173,49 |
|
8.362,23 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
7.181,97 |
|
8.342,23 |
| Summe Bilanz Aktiva |
|
7.181,97 |
|
8.342,23 |
|
Passiva
|
|
|
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| Position |
Saldo |
Saldo
Vorjahr |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
| I. Kapital |
|
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| 0880 Kap.
Personenhandelsges. - Variables Kap. |
2.000,00 |
|
|
|
| 0920
Gesellschafter-Darlehen (Teilhafter) |
28.050,00 |
|
|
|
| Summe I. Kapital |
|
30.050,00 |
|
|
| II.
Einlagen/Entnahmen |
|
|
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|
| 1890 Privateinlagen |
|
|
2.800,00 |
|
| Summe II.
Einlagen/Entnahmen |
|
|
|
2.800,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
|
|
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-6.833,77 |
|
|
|
| Summe IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
-6.833,77 |
|
|
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
|
|
|
| Summe V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
-36.321,88 |
|
-6.833,77 |
| Summe A.
Eigenkapital |
|
-13.105,65 |
|
-4.033,77 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
| II.
Rückstellungen |
|
|
|
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
|
|
|
| 1766 Umatzsteuer nicht
fällig 19% |
114,00 |
|
|
|
| Summe 2.
Steuerrückstellungen |
|
114,00 |
|
|
| Summe II.
Rückstellungen |
|
114,00 |
|
|
| Summe B.
Rückstellungen |
|
114,00 |
|
|
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
|
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lief. und Leist. |
18.880,24 |
|
12.597,14 |
|
| Summe 3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
18.880,24 |
|
12.597,14 |
| 7. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-19.922,39 |
|
-9.986,62 |
|
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
560,49 |
|
|
|
| 1741 Verb. aus Lohn- und
Kirchensteuer |
219,02 |
|
|
|
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
15.311,59 |
|
8.609,13 |
|
| 1780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
5.045,99 |
|
1.156,35 |
|
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
78,68 |
|
|
|
| Summe 7. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
1.293,38 |
|
-221,14 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
20.173,62 |
|
12.376,00 |
| Summe Bilanz
Passiva |
|
7.181,97 |
|
8.342,23 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
|
|
| 8320 Erlöse im
anderen EG-Land steuerpflichtig |
3.720,10 |
|
1.314,42 |
|
| 8400 Erlöse - 19%
USt |
81.186,96 |
|
45.306,67 |
|
| 8736 Gewährte
Skonti - 19% USt |
-0,01 |
|
-0,07 |
|
| Summe
Umsatzerlöse |
|
84.907,05 |
|
46.621,02 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
|
|
| 2700 Sonstige
Erträge |
0,84 |
|
|
|
| 8600 Sonstige
betriebliche Erlöse |
|
|
0,01 |
|
| Summe Sonstige
betriebliche Erträge |
|
0,84 |
|
0,01 |
| Materialaufwand |
|
|
|
|
| 3100
Fremdleistungen |
-22.657,01 |
|
-97,50 |
|
| 3110
Fremdleistungen |
-8.186,09 |
|
|
|
| 3200 Wareneingang |
-81,81 |
|
|
|
| 3400 Wareneingang - 19%
VSt |
-70.231,12 |
|
-48.409,79 |
|
| 3700 Nachlässe |
-5,90 |
|
|
|
| 3736 Erhaltene Skonti -
19% VSt |
148,14 |
|
|
|
| Summe
Materialaufwand |
|
-101.013,79 |
|
-48.507,29 |
| Personalaufwand |
|
|
|
|
| 4120 Gehälter |
-3.799,98 |
|
|
|
| Summe
Personalaufwand |
|
-3.799,98 |
|
|
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| Raumkosten |
|
|
|
|
| 4210 Miete |
-1.647,04 |
|
|
|
| Summe Raumkosten |
|
-1.647,04 |
|
|
| Werbekosten |
|
|
|
|
| 4610 Werbekosten |
-2.178,00 |
|
|
|
| 4611 Werbekosten
(EU) |
-2.734,88 |
|
|
|
| Summe Werbekosten |
|
-4.912,88 |
|
|
| Reisekosten |
|
|
|
|
| 4600 Werbe- und
Reisekosten |
-104,79 |
|
|
|
| Summe Reisekosten |
|
-104,79 |
|
|
| Andere betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 4380 Beiträge |
-150,00 |
|
|
|
| 4390 Sonstige
Abgaben |
-101,00 |
|
-22,00 |
|
| 4650
Bewirtungskosten |
-39,12 |
|
|
|
| 4654 Nicht abzugsf.
Bewirtungskosten |
-16,76 |
|
|
|
| 4710
Verpackungsmaterial |
-124,20 |
|
-91,32 |
|
| 4806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-293,61 |
|
|
|
| 4909
Fremdleistungen |
-634,55 |
|
-2.620,05 |
|
| 4910 Porto |
-396,29 |
|
-32,80 |
|
| 4911 Porto (mit 19%
Vst.) |
-5.194,22 |
|
-1.101,67 |
|
| 4920 Telefon |
-319,17 |
|
|
|
| 4930
Bürobedarf |
-912,76 |
|
-159,79 |
|
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
|
|
-80,90 |
|
| 4955
Buchführungskosten |
-315,97 |
|
|
|
| 4970 Kosten des
Geldverkehrs |
-826,92 |
|
-737,98 |
|
| 4971 Kosten des
Geldverkehrs (Vst.) |
-412,04 |
|
|
|
| 4997
Verwaltungskosten |
|
|
-101,00 |
|
| Summe Andere
betriebliche Aufwendungen |
|
-9.736,61 |
|
-4.947,51 |
| Summe Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
|
-16.401,32 |
|
-4.947,51 |
| Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
|
|
| 2650 Sonstige Zinsen,
ähnliche Erträge |
11,50 |
|
|
|
| Summe Sonstige Zinsen
und ähnliche Erträge |
|
11,50 |
|
|
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
|
| 2100 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-13,18 |
|
|
|
| Summe Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
-13,18 |
|
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-36.308,88 |
-6.833,77 |
|
|
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
|
|
| 4320 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
-13,00 |
|
|
|
| Summe Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
-13,00 |
|
|
|
| Summe Gewinn- und
Verlustrechnung |
-36.321,88 |
-6.833,77 |
|
|
Schlussbemerkung:
Der vorliegende Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr vom:
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den
Büchern des Unternehmens unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften, nach Grundsätzen der
ordnungsgemäßen Buchführung und unter
Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden
aufgestellt.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
nachgewiesen.
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