Josef Hinter GmbHLiquidiert

84140 Gangkofen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Landshut HRB 7856
Eingetragen
4.6.2009
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzVeredlung von HolzwarenBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Übernahme von Abbrucharbeiten und Durchführung von rustikaler Raumgestaltung sowie der Handel und die Bearbeitung von Holz und Holzprodukten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Josef Hinter
seit 4.6.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Josef Hinter GmbH

Gangkofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 37.865,00 39.742,00
I. Sachanlagen 37.865,00 39.742,00
C. Umlaufvermögen 103.147,88 40.001,52
I. Vorräte 31.285,00 11.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.925,31 8.701,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.937,57 19.799,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.258,55 1.745,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 154.771,43 93.989,27

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 48.865,76 31.660,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.660,65 0,00
III. Jahresüberschuss 17.205,11 6.660,65
B. Rückstellungen 4.710,35 471,00
C. Verbindlichkeiten 101.195,32 61.857,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 85.657,12 42.641,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 154.771,43 93.989,27

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Der Anhang zum 31. Dezember 2010 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff., 284 ff. HGB aufgestellt.

Die Firma Josef Hinter GmbH mit Sitz in Gangkofen ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Der Jahresabschluss wurde unter der vollständigen Gewinnverwendung aufgestellt.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigen Tagespreisen des Bilanzstichtages bewertet.

In Ausführung befindliche Bauaufträge sind zu Herstellungskosten ohne Einbeziehung von Verwaltungsgemeinkosten bewertet. Soweit Verluste erkennbar waren, wurden sie unter strenger Beachtung des Imparitätsprinzips für die gesamte Bauzeit berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden die sonstigen Rückstellungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Gliederung

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gegenüber dem Vorjahr im laufenden Geschäftsjahr beibehalten. Angaben gem. § 265 Abs. 1 Satz 2 HGB und Erläuterungen gem. § 265 Abs. 2 Sätze 2 u. 3 HGB erübrigen sich damit.

Vermögensgegenstände oder Schulden die unter mehrere Posten der Bilanz fallen waren nicht gegeben.

Mangels Vorliegen mehrerer Geschäftszweige war eine Gliederung des Jahresabschlusses nach verschiedenen Gliederungsvorschriften nicht erforderlich. Angaben gem. § 265 Abs. 4 Satz 2 HGB entfallen.


B. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr waren nicht vorhanden.

Ausleihungen und Forderungen gegen Gesellschafter bestanden in Höhe von Euro 666,60.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten mit Rücklagenanteil wurden im Geschäftsjahr 2010 nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Euro 15.538,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen Euro  47.528,05
sonstige Verbindlichkeiten Euro 38.129,07

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften bestanden nicht.

Bilanzvermerke

Neben den in der Bilanz angeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.


C. Sonstige Pflichtangaben

1. Allgemeines


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist unter Beachtung der Vorschriften der
§§ 42 des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

2. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2010 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Josef Hinter

weiterer Geschäftsführer: entfällt

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 666,60 EUR.

14.5.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.437,83 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.07.2011 festgestellt.

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