VTG Ingenieurgesellschaft Straub mbH
Hermann-Schwarz-Straße 8, 73072 Donzdorf, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Stefan Straub seit 9.10.2019 | Geschäftsführer |
Uwe Karl Straub seit 20.6.2006 | Geschäftsführer |
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
VTG Ingenieurgesellschaft Straub mbHDonzdorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2023Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Immaterielle Vermögensgegenstände: Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Sachanlagen: Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt worden. Die Abschreibungen erfolgen sowohl nach der linearen als auch nach der degressiven Methode. Abnutzbare bewegliche Anlagegüter bis EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als betrieblicher Aufwand abgezogen. Vorräte: Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt mit den Herstellungskosten. Die Herstellungskosten umfassen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten und den anteiligen Wertverzehr des Anlagevermögens. Die erhaltenen Anzahlungen werden nach der Nettomethode, d. h. ohne Umsatzsteuer ausgewiesen und offen von den Vorräten abgesetzt, soweit die erhaltenen Anzahlungen die Herstellungskosten nicht übersteigen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % Rechnung getragen. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks: Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten: Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Rückstellungen: Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach der Methode der laufenden Einmalprämien (PUC) berechnet. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Verbindlichkeiten: Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung: Im Geschäftsjahr wurde Planvermögen in Form von Rückdeckungsversicherungen mit einem Aktivwert von EUR 1.417.696,76 sowie Geldanlagen (Depotwerte) mit einem Nennwert von EUR 150.000,00 mit dem Erfüllungsbetrag für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von EUR 1.537.963,00 verrechnet. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherungen ergibt sich aus der Mitteilung der Versicherungsgesellschaft. Ebenfalls verrechnet wurden Aufwendungen von EUR 16.971,00 mit Erträgen von EUR 4.597,90 aus solchen Vermögensgegenständen und Schulden. Eigenkapital: Das Stammkapital von DM 50.000,00 wurde mit dem amtlichen Umrechnungskurs in EUR 25.564,59 umgerechnet und mit diesem Nennbetrag angesetzt. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen: Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 18.366,00. Dieser Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt. Im Geschäftsjahr wurde Planvermögen in Form von Rückdeckungsversicherungen mit einem Aktivwert von EUR 1.417.696,76 sowie Geldanlagen (Depotwerte) mit einem Nennwert von EUR 150.000,00 mit dem Erfüllungsbetrag für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von EUR 1.537.963,00 verrechnet. Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherungen ergibt sich aus der Mitteilung der Versicherungsgesellschaft. Ebenfalls verrechnet wurden Aufwendungen von EUR 16.971,00 mit Erträgen von EUR 4.597,90 aus solchen Vermögensgegenständen und Schulden. Verbindlichkeiten:
Sonstige Angaben Angaben zu den Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans: Für die Geschäftsführung wird ein Verrechnungskonto geführt, welches einer Verzinsung von 2 % unterliegt. Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Geschäftsführung zum 31.12.2023 in Höhe von EUR 8.191,24. Arbeitnehmer: Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 31.
Donzdorf, den 24. Januar 2025
Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 24. Januar 2025 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. |
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