Stammdaten

Register
Amtsgericht Hof HRB 4469
Vorher
Kronen tausend401 GmbHHohenberger Tapetenmanufaktur GmbH
Eingetragen
30.12.2008
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von und Handel mit Wandbelägen sowie Herstellung und Vertrieb von wässrigen Druckfarbensystemen

Historie

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Management

NameRolle
Tanja Taubert
seit 17.2.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
DNotV GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hohenberger Tapetenmanufaktur GmbH

Hohenberg/Eger

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.694.986,00 1.889.755,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 64.508,00 56.145,00
II. Sachanlagen 1.630.478,00 1.833.610,00
B. Umlaufvermögen 1.736.846,74 1.898.998,30
I. Vorräte 1.337.432,95 1.412.406,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 398.946,36 484.564,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 467,43 2.027,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 34.196,90 43.390,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.466.029,64 3.832.144,01

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 808.492,37 1.029.056,62
I. gezeichnetes Kapital 535.000,00 535.000,00
II. Gewinnrücklagen 34.605,39 34.605,39
III. Bilanzgewinn 238.886,98 459.451,23
B. Rückstellungen 134.885,94 238.264,28
C. Verbindlichkeiten 2.522.651,33 2.564.823,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.466.029,64 3.832.144,01

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hohenberger Tapetenmanufaktur GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Hohenberger Tapetenmanufaktur GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Hohenberg/Eger

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hof

Register-Nr.: HRB 4469

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Folgende Sicherungsmaßnahmen gegen Verluste aus Währungsgeschäften wurden getroffen.

Forderungen in Britische Pfund wurden mit Devisentermingeschäften über EUR 356.346,54 abgesichert.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind: Gründe für die Nutzungsdauer liegen in der erwarteten Zeitdauer von insgesamt 15 Jahren, um durch die angestrebten Maßnahmen den ökonomischen Nutzen des Unternehmens zu realisieren.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2016
2015
 
EUR
EUR
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
892,50
0,00


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind unter der Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfasst.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 459.451,23 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 49.974,00 (Vorjahr: EUR 179.578,00)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 1.083.464,34.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Raumsicherungsübereignung sowie Sicherungsübereignung von Maschinen.

Darüber hinaus bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte für  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.000,00 (Vorjahr: EUR 8.000,19).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.557.242,68 (Vorjahr: EUR 1.569.194,46).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 965.408,65 (Vorjahr: EUR 995.628,65).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 60.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hohenberg, 16. Mai 2017
Tanja Taubert

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2017 festgestellt.

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