Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 79337
Eingetragen
22.3.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
das Consulting zur Verbesserung von betrieblichen Organisationen sowie das Projektmanagement zur Einführung von dafür geeigneten IT-Systemen.

Historie

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Management

NameRolle
Paul Stephen Gullans
seit 10.1.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

EMTEC IT-Solutions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.593,00 3.772,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 2.591,00 3.770,00
B. Umlaufvermögen 67.940,56 72.985,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.488,85 17.294,38
II. Wertpapiere 24.207,67 27.903,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.244,04 27.787,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.427,53 391,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.551,66 12.549,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.512,75 89.698,27

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.549,46 -44.929,22
III. Jahresüberschuss 997,80 -82.478,68
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.551,66 12.549,46
B. Rückstellungen 28.528,23 31.114,61
C. Verbindlichkeiten 48.907,84 58.583,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.076,68 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.512,75 89.698,27

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der EMTEC IT-Solutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Gesellschafter hat der EMTEC IT-Solutions GmbH eigenkapitalersetzende Darlehen in Höhe von Euro 29.811,25 gewährt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Bei der Bewertung geht die Geschäftsführung von einer positivenFortführungsprognose aus. Es wird auf die allgemeinen Angaben verwiesen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

Es handelt sich um eine Pensionszusage aus einer Entgeltumwandlung. Da sich die Höhe der Zusage ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert der Rückdeckungsversicherung ergibt, sind beide Werte in gleicher Höhe anzusetzen und ergeben nach § 246 Abs. 2 HGB saldiert einen Saldo i.H.v. EURO 0,00.

Für die Berechnungen der steuerlichen Werte wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
6,00
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G Prof. Dr. Klaus Heubeck
 


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
-10.515,00
(nachrichtlich: im Vorjahr Euro 10.268,00)
 
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
10.515,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
0,00
verrechnete Aufwendungen
-247,00
verrechnete Erträge
247,00


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 19.096,59 (Vorjahr: Euro 31.145,49).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
18,7
18,7
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
29,8
0,0
29,8
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
0,4
0,4
0,0
0,0
Summe
48,90
19,1
29,8
0,0


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Auf neue Rechnung wird der Bilanzverlust in Höhe von Euro -36.551,66 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Stephan Gullans
ausgeübter Beruf:
Dipl. Ing.


gez. Stephan Gullans, Geschäftsführung

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.01.2013 festgestellt.

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