Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 281664
Eingetragen
29.6.1998
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und SchmuckGroßhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist die Augenoptik. Im Einzelnen handelt es sich um die Durchführung von Refraktion des Auges, Fertigung und Reparatur von Brillen, Auswahl, Anpassung und Abgabe von Kontaktlinsen, Verkauf von optischen Handelswaren und Kontaktlinsen-Pflegemitteln, Verkauf von Hörgeräte-Zubehör und sonstigen Handelswaren, (z.B. Foto, Uhren, Schmuck)

Historie

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Management

NameRolle
Stefanie Neuwirth
seit 6.9.2006
Geschäftsführer
Volker Neuwirth
seit 6.9.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Volker Neuwirth
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Weinstadt
25.000 DM
50.00%
Volker Neuwirth
Weinstadt
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Neuwirth GmbH

Remshalden (Grunbach)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 50.520,00 49.353,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.410,00 4.797,00
II. Sachanlagen 48.110,00 44.556,00
C. Umlaufvermögen 55.378,72 37.926,41
I. Vorräte 37.592,02 29.997,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.273,82 3.553,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.512,88 4.375,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 808,53 817,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.707,25 100.878,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 71.667,21 56.969,03
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Gewinnvortrag 31.404,44 13.773,23
III. Jahresüberschuss 27.480,48 17.631,21
B. Rückstellungen 6.976,62 13.288,85
C. Verbindlichkeiten 28.063,42 30.621,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.889,93 7.612,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.707,25 100.878,92

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 19.173,49 (Vorjahr: Euro 23.008,17).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Stefanie Neuwirth
Volker Neuwirth

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 27.480,48.

Auf neue Rechnung werden Euro 27.480,48 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2011 festgestellt.

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