Gebatec - GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 9901
Eingetragen
3.9.2008
Branche
GerüstbauErrichtung von FertigteilbautenBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
- der Transport von Gerüsten sowie - die Wartung und die Pflege von Gerüsten und die Verkleidung von Gerüsten sowie - der Gerüstbau und - der Abriss von Gebäuden und der Einbau von genormten Baufertigteilen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Hensel
seit 3.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Daniel Hensel
D-23992 Zurow, Fahrerer Weg 3a
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebatec - GmbH

Zurow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.012.017,00 818.856,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.664,00  
II. Sachanlagen 1.010.353,00 818.856,00
B. Umlaufvermögen 491.376,87 335.135,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 350.396,38 203.857,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 123.782,72 56.859,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 140.980,49 131.277,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.033,40 12.565,25
Aktiva 1.520.427,27 1.166.556,65

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.092.635,52 877.993,17
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 852.993,17 618.730,53
III. Jahresüberschuss 214.642,35 234.262,64
B. Rückstellungen 102.156,36 127.220,96
C. Verbindlichkeiten 325.635,39 161.342,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 66.052,54 95.227,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 259.582,85 66.114,63
Passiva 1.520.427,27 1.166.556,65

Anhang

Grundlegende Angaben zum Unternehmen

Der vorliegende Jahresabschluss der GEBATEC GmbH zum 31. Dezember 2022 wurde auf Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn - und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebene Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufbau und Gliederung des Jahresabschlusses entsprechen dem Vorjahr.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst nach dem Abschlussstichtag und der Aufstellung bekannt geworden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2satz 2 HGB wurde beachtet.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde gem. § 253 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungskosten wurden gem. § 255 Abs. 1 HGB ermittelt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

Das Umlaufvermögen wurde gem. § 253 Abs. 1 und 3 HGB mit  seinen Anschaffungskosten bzw. mit seinem niedrigeren Teilwert bewertet.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden einzeln aufgezeichnet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt worden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 250 Abs.1 i. V. m. § 252 Abs.1 Nr.5 HGB entsprechend der Verursachung der Aufwendungen gebildet.

Bei der Bildung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Sie wurden gem. § 253 Abs.1 HGB in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind gem. § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Fremdwährungsverbindlichkeiten bestehen nicht.

3. Weitere Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 121.495 €
Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB oder sonstige, nicht in der Bilanz aus gewiesene finanzielle Verpflichtungen, bestanden am Bilanzstichtag nicht.
4. Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von 15.000 € enthalten.
Diese betreffen die Rückforderung der Corona Soforthilfe aufgrund zu hoher Umsätze.

5. Ergänzende Angaben

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Geschäfte wurden im Berichtsjahr von Herrn Daniel Hensel geführt.

Im abgelaufenem Wirtschaftsjahr waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

.Rostock, den 05.04.2024

Daniel Hensel 
Geschäftsführer   

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2024 festgestellt.

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