Vision
Projekt GmbH
Erfurt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
55.001,00 |
81.717,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
7.460,00 |
9.683,00 |
| II.
Sachanlagen |
47.541,00 |
72.034,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
36.840,41 |
23.597,31 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.647,66 |
7.048,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
35.192,75 |
16.549,31 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
158,99 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
92.000,40 |
105.314,31 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
49.132,31 |
47.066,73 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
21.066,73 |
580,17 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.065,58 |
20.486,56 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
7.920,00 |
| C.
Rückstellungen |
2.305,50 |
7.322,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
40.562,59 |
43.005,58 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
92.000,40 |
105.314,31 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Aufgrund ihrer Größenmerkmale ist die
Gesellschaft als klein im Sinne des
§ 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Von
den größenabhängigen Erleichterungen
für kleine Kapitalgesellschaften ist Gebrauch
gemacht.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden
unverändert zum Vorjahr angewendet.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um
planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen,
angesetzt.
Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode
vorgenommen.
Es bestanden keine Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen zum 31.12.2008.
Die übrigen Gegenstände des
Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten
ausgewiesen.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in
der Höhe, die nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Für die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind folgende
Fristigkeiten zu verzeichnen (Vorjahreswerte in
Klammern):
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Restlaufzeit
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Bilanzausweis
Euro
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bis zu 1 Jahr
Euro
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mehr als 1 Jahr
Euro
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Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4.614,39)
|
(4.614,39)
|
(0,00)
|
|
|
|
Sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
|
1.657,12
|
1.657,12
|
0,00
|
(2.433,61)
|
(2.433,61)
|
(0,00)
|
|
|
|
Rückstellungen
Steuerrückstellungen wurden für die wegen
der sogenannten Ist-Versteuerung nicht fälligen
Umsatzsteuern gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten
Beträge für Personalkosten, Abschluss- und
Offenlegungskosten sowie für Lohn- und
Finanzbuchführungskosten.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Verbindlichkeiten
Für die Verbindlichkeiten sind folgende
Restlaufzeiten zu verzeichnen (die Vorjahreswerte in
Klammern):
|
Restlaufzeit
|
|
Bilanzausweis
Euro
|
bis zu 1 Jahr
Euro
|
mehr als 1 Jahr
Euro
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen
|
|
|
37.627,52
|
37.627,52
|
0,00
|
(1.487,50)
|
(1.487,50)
|
(0,00)
|
|
|
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
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|
|
41.518,08
|
41.518,08
|
36.918,74
|
(2.935,07)
|
(2.935,07)
|
(0,00)
|
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D. Sonstige Angaben
Vorjahresabschluss
Die Wertansätze des Vorjahresabschlusses sind
unverändert als Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres übernommen.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2008 hat den
Vorjahresabschluss festgestellt und genehmigt.
Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von
2.075,04 EURO soll unter Einbeziehung des
Gewinnvortrages von 21.066,73 EURO auf neue
Rechnung vorgetragen werden.
Geschäftsführungsorgane
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr
Joachim Lange.
Erfurt, den 27. Mai 2009
gez. Joachim Lange
Dipl.-Ing.
Andere Berichtsbestandteile
Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 2009 festgestellt
worden.
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