ISC Industrie-Service-Czech GmbH

An den Wulzen 2, 15806 Zossen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 17870
Eingetragen
27.2.2006
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.Wärme- und Kältehandel
Gegenstand
Dienstleistung im Trockeneis-Strahlverfahren, Vermietung und Verkauf entsprechender Maschinen; genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Henry Czech
seit 9.11.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Zossen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISC Industrie-Service-Czech GmbH

Zossen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 153.798,61 173.296,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 153.796,61 173.294,61
B. Umlaufvermögen 309.483,53 288.908,81
I. Vorräte 68.988,21 73.637,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.811,35 87.027,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.655,86 3.655,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 130.683,97 128.243,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.174,15 17.301,89
Aktiva 475.456,29 479.507,31

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 313.178,52 307.457,44
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 288.178,52 282.457,44
davon Gewinnvortrag 282.457,44 267.855,71
B. Rückstellungen 51.917,65 61.863,46
C. Verbindlichkeiten 106.860,12 110.186,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.710,65 30.155,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 64.149,47 80.030,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.500,00  
Summe Passiva 475.456,29 479.507,31

Anhang



Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die ISC Industrie-Service-Czech GmbH hat ihren Sitz in Zossen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 17870 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§§ 276, 288 HGB).

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung. Die Grundsätze der Einzelbewertung und der Unternehmensfortführung, das Vorsichtsprinzip und der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Für Zugänge werden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz von Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist ebenfalls mit dem Nennwert angesetzt.

Allen am Abschlussstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Erstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ist in einer Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, ist voll eingezahlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:


EUR
Gewinnvortrag
282.457,44
Jahresüberschuss
5.721,08
Gewinnausschüttung
0,00
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2023
288.178,52


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:



Gesamtbetrag
Davon mit einer Restlaufzeit


31.12.2023
bis 1 Jahr
>1 - 5 Jahre
> 5 Jahre


EUR
EUR
EUR
EUR
1.
Verbindlichkeiten gegenüber





Kreditinstituten
64.149,47
0,00
64.149,47
0,00
2.
Verbindlichkeiten aus Liefe-





rungen und Leistungen
38.169,89
38.169,89
0,00
0,00
3.
Sonstige Verbindlichkeiten
4.540,76
4.540,76
0,00
0,00


106.860,12
42.710,65
64.149,47
0,00

Vorjahr:
110.186,41
30.155,63
80.030,78
0,00


Zum 31. Dezember 2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von jährlich EUR 72.713,46.

Sonstige Angaben

Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 2023 12.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2023:

- Herr Henry Czech, Kaufmann, Zossen.

Geschäftsführerbezüge

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge ist gem. § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

Zossen, den 21.05.2025

..................................................................Henry Czech
Geschäftsführer


Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2.272,27
0,00
0,00
0,00
2.272,27
II. Sachanlagen
409.432,82
23.563,62
29.882,09
0,00
403.114,35
Summe Anlagevermögen
411.705,09
23.563,62
29.882,09
0,00
405.386,62

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2.270,27
0,00
0,00
0,00
2.270,27
II. Sachanlagen
236.138,21
41.488,62
28.309,09
0,00
249.317,74
Summe Anlagevermögen
238.408,48
41.488,62
28.309,09
0,00
251.588,01

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
2,00
2,00
II. Sachanlagen
0,00
153.796,61
173.294,61
Summe Anlagevermögen
0,00
153.798,61
173.296,61

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2025 festgestellt.

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